通常不用清算负债这个科目
老师你好,总公司卖给分公司货物,内部交易的收入,成本,存货合并报表时不是被抵消了吗,那在报表上体现的总分公司收入成本存货余额,就是不包含被抵消了的科目发生额后的余额吗
总分公司内部交易合并抵消的分录都是总公司做吗?还有就是抵消的科目,假如说属于分公司的,但是在总公司账套里,个别报表要把它抠出来算成分公司的吗?还有个问题,如果是分公司销售货物给总公司,分公司确认了收入,这个收入是要被抵消的,但是在总公司的账套里做的冲减抵消,那这个分公司还用交印花税吗?
老师,请问一下,假设我公司持有子公司60%股份,子公司年初未分余额是10万,年末未分余额是100万,单说未分科目的话,在合并报表时,具体的抵消分录怎么做呢?
您好老师,请问在做汇算清缴之前,调整了一笔分录,涉及到了往来科目,那么在汇算清缴填报2022年资产负债表时是不是也要把这个往来科目余额调了
老师你好。公司吸收合并。被吸收方注销。这种账务怎么处理? 是资产和负债按原被吸收方账面数录入吗? 那差额呢? 原被吸收方所有者权益是负数的。现在合并账得把差额计入什么科目?
老师,请问自然人电子税务局(扣缴端)非居民所得申请是什么申请,个人还是公司,如果我是个人申报经营所得应在哪个模块申报
老师,小规模公司,收到对方公司打款,怎么记账,详细些到结转
老师,您好,我到公司快三年了,除社保到手有4000,但是这里面包含了老板另外一个公司做账的400,我们仓库每个月都有3600左右,我可以以这个理由要求老板加工资吗
请问会计实操里月底结转损益,在哪里可以查到一个月的损益科目明细
本单位是家门诊部,部分退费即退收据中的部分费用,由医生按实际消费金额重新开方缴款后,再将原收据全额退费。跨年部分退费,HIS系统无法操作退费,直接在后台按部分退金额进行退款,妥否?
甲给乙开机械键盘轴体(机械键盘的组成配件),这个配件是甲从另外一家公司采购的,乙给甲开机械键盘成品,这属于环开发票吗
老师你好,公司旧设备帐上余额9千多,现在打算处理掉同,当废铁,一般收这些的都不开发票,这个报增值税应该怎么报
老师就是6月新的账套,结果利润表没有把4月5月的金额累计起来
取得的定额发票没有存根联,存根联被撕走了,盖的章也只留下一半,可以报销吗?
老师解析的200是哪来的。
那是分录直接用例如,借应收账款,贷应付账款?
这个清算科目一般什么时候用
是的,借应收账款,贷应付账款
应该是借应付账款贷应收账款吧
看双方的内部往来余额,做相反分录抵销
老师在什么情况下用清算这个科目
没用过清算这个科目,按理解,是注销清算时