你好,这个正常是填入利润分配-未分配利润的。不是本年利润。
结转本期损益的时候要结转哪几项科目余额到本年利润
老师好,请问利润分配未分配利润期初有余额,本期结转损益到本年利润的数据,是否需要把本年利润结转到未分配利润?
月份科目余额表损益是负数可以吗?冲销去年的费用已经结转到本年利润里了
如果发现科目余额表的本年利润有期初余额怎么办?2022年结转本年利润的时候要加上这个期初余额一起结转吗?
根据科目余额表,已经填写了对应的数据,生成账套的时候,提示初始数据不平衡,看了下,只有本年利润数据没有填写,这个怎么填,初始数据里本年利润期初余额方向是贷,但是我的科目余额表里的本年利润是在借方,在初始数据里,本年利润应该怎么填写数据
新添加人员医保人员回退。误写成停保啦。结果扣费了。怎么能把这个钱退出来?医疗保障局不愿意给退
老师你好,我们单位的社保是当月交当月的,工资是次月发放,我们当月就做了扣缴社保个人部分的凭证,但是次月工资表出来以后,扣缴个人部分保险的公积金部分少扣了11元,应该怎么处理?
我们开票方红冲3年前的发票,当时有预缴税款,红冲会涉及哪些问题
接手别人的公司,需要注意什么,需要签订什么协议
新注册公司小规模,工商局免费送备案章吗
老师怎么查询税务师事务所出具的报告税局认可
老师,我们是建筑公司,跟总公司签订的商混合同,分公司收钱并且给我们开票,这个可以吗?
老师,我们是同个海南省的企业,总包企业劳务分包给我们,金额超过500万,我们是需要先做跨区域报告和报验,预缴税款后,才能开票是吧?
老师,税务师的财务与会计,在学习债务重组的时候,长期股权投资,在什么时候属于金融资产,什么时候不属于
老师好,今天专管员说我们23年度的有张发票需要剔除来,是发票有问题,这个是纵以前年度损益去调整嘛,是张餐票
我在录入科目余额表,他的本年利润和未分配利润结转了在借方,我现在录入要怎么录入呢?
你好,本年利润还有借方,你将他计入到未分配利润的借方。也就是未分配利润加上本年利润的金额 作为期初数
等于说把17430.37填写到未分配利润的借方,对吗?但是我弄出来的合理和之前那个会计的合计不一致,是为什么,正好差了这17430.37
不对,是差了17503.52
老师,你可以回复我吗
他结转了17503.52
你好,你这个本年利润转为未分配利润,是不是平的? 他的合计,资产负债表的左右是不是平的。
我把本年利润转到未分配利润的借方里面去了,是平的,但是我的金额和之前会计的今天对不上,相差了本年利润这个数,他的也是平的。是为什么
你好,他是不是记在本年利润里面的?你是记在未分配利润里面的?
是的,我记在未分配利润里面的,他记在本年利润里面的
你好,这个没关系的,本年利润也是要转入利润分配未分配利润的。