你好 按余额表的数 填写贷方负数 这样

上传了科目余额表期初数据他借贷方都有数据,不知道还录入什么?只是1季度做完账 利润表 显示本期数和本年累计数一样的。都是1-3月的,有问题吗?
你好 老师 科目余额表是2月底的,我建3月,科目余额表上的期末余额对应新账的期初余额对吗, 期末余额有数据,本年累计借贷不一样的数据是不是也要填写在借方和贷方累计?
老师我新建账初始数据录入时余额表本年利润的余额是借方20万 初始化数据表里本年利润期初余额是贷方的,我是不是在贷方录入—20万跟余额表的借方20万是一样的意思 盈亏20万
科目余额表是10月底的,初始录入数据帐套启用时间是11月初。我可以只录 期初余额这栏吗?应收账款有个公司数据是在贷方 我填写的时候能填写-215340吗?用的是金蝶KIS迷你版
根据科目余额表,已经填写了对应的数据,生成账套的时候,提示初始数据不平衡,看了下,只有本年利润数据没有填写,这个怎么填,初始数据里本年利润期初余额方向是贷,但是我的科目余额表里的本年利润是在借方,在初始数据里,本年利润应该怎么填写数据
甲公司开办幼儿园,购买143万教学设施设备,如课桌椅,拒子,床,钢琴,教学一体机(10套16万),游戏材料玩具,音乐器材。线上课件,教育用书,这会计怎入账啊?
个体户可以开专票吗,需要缴哪些税费,税率多少
老师,我们公司生产一种产品,3种原材料,其中1种占比3.5%但是不可缺少,不值钱是免费得到的,没有票,这种原材料可以暂估价1元入账,期末结转到营业外收入吗?谢谢老师
老师:工商年实缴时间怎么填?企业实缴资本为0
去年1-12月每月计提了4000,也申报了的,一共4.8万,今年2月份发放了,还需要申报个税吗
老师,请问个体户的成本进项票有规定是多少税率的吗?
老师,内账,我单位购入甲含税价原材料,发票票已开,后来剩了点原材料给人家退回去了,人家把钱从个人户打过来了,打的钱是扣除税点的,老师这样我咋做账呀?退回去时有条,是含税的,我按条入的账,现在我要咋弄?
老师,帮我看一下图片里,我的会计科目有没有做错,或者有哪些科目没做的
长期资产关联确认是小规模企业要做的,还是一般纳税人呢
小规模纳税人,在非征税期间,比如四月报税,是不是在1月底和2月底和3月底抄报?抄报时间是哪个时间?清税是不是也是同时进行?
这样子填写?
这样填写,启用账套就出现了这个 目前前面几个月的账上只做了结转损益,结转本年利润还没有做的,所以科目余额表本年利润还是在借方,初始数据这里都不知道怎么填了
中间建账的前一个月,资产负债表未分配利润里数据是负数16173.95 麻烦看看根据这些情况,现在初始数据怎么填写
你好 是按余额表数录入的
是余额表的数据,其他的都填写好了,就差本年利润,填写了负数又出现图上的信息,初始数据根据这个到底怎么填写利润之类的金额,直接填写本年利润负数,不能继续下去生成账套,所以后面又填上了未分配利润,看看这个具体怎么弄呢?
我的余额表本年利润累计金额是在借方,期末余额也在借方,现在我初始数据这里累计借方填写负数,期初余额还要填写吗?这里的期初余额方向是贷,要填的话应该怎么填?
你好 我回的是录入贷方负数
前面贷方录入负数了,生成账套就出现了一些信息,你看我发的图
你好 损益 科目可以录入 发生额的
根据余额表和我填写的损益科目数据,本年利润那里怎么填写合适,初始数据里的期初余额填写的需要删掉吗?直接填写累计还是都填
你好 ?损益 直接填写累计 的
我填的是累计啊,期初余额没有填写数据的,就是本年利润,直接在累计贷方填写负数,期初那里不填写金额,是这样的吗?
整体这样填写的,结果出现了试算不平衡,建不了
还有这个
可以填写本年累计数据 的
你指的是库存现金那些都填写累计金额?还是说就是损益科目,还有本年利润到底怎么填写呢?
你好 本年利润回过了 回二次的 损益科目填写累计本年 累计数 库存现金填写余额
我跟着你前面说的,损益填累计,库存现金那些填余额,本年利润我的在借方,初始数据这里填贷方,负数,但是还是建不了账,情况也拍照发给你了
你好 有什么提示的呢
财务初始数据的录入,一般分为以下三种情况: 新公司没有产生任何业务:不需要填入初始余额,直接启用账套即可 年初启用账套:即账套启用期间为第一期,只需要录入每个科目上一年度年末余额即可 年中启用账套:即账套启用期间为2-12期,需要填入期初余额,累计借方,累计贷方,实际损益发生额。 例如:在2017年7月启用账套,就要输入6月底(也就是7月初)的各科目的余额,还有1-6月的各科目的发生额,可使用以前账套的6月底的科目余额表录入。 【累计借方】指的是2017年1-6月借方累计数 【累计贷方】指的是2017年1-6月贷方累计数 【期初余额】指的是2017年6月的期末数 【本年累计损益实际发生额】指的是利润表里2017年1-6月累计数
操作流程 1、【设置】-【科目】,先维护好科目信息(可自行增加/删减科目或者设置辅助核算); 图片 2、【设置】-【财务初始余额】,根据上期科目余额表,录入财务初始(期初)余额,点右上角保存; 图片 3、录入完毕后,点击右上角【试算平衡】。若平衡,一般可进行当期账务处理;若不平衡,需重新修正后录入直到试算平衡。
https://mp.weixin.qq.com/s/LIE5se-I_UyI9b2RNeeMHQ 这里有具体的填写,还有图片参考这个。