您好,不是的,我们如果进项很多,不是当月用完,在这个科目过一下,能用完直接用进项税的, 先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
老师下午好,请问,本单位这月没有收入,有进项税成本票4张,我想计入待认证进项税额,请问年底待认证进项税需要结转吗?如结转转到哪里?
老师,进项税这块,收到进项发票时记入待认证进项税中,是不是得等进项发票认证勾选之后,根据勾选认证后的表里里的金额,把待认证进项税转到进项税中是吧
老师,做会计分录,进项是不是都要先做到待认证进项税额里
老师发票抵扣之后了,需要从待认证进项税额转到进项税吗?还是说发票?勾选了之后需要从待认证转到进项税
老师,我待认证转到进项税,8张发票,已做过账了,做了待认证,我现在转到进项税,直接做,借应交税费进项税,贷待认证进项税,可以吧,做一笔分录,摘要就写,8张发票从待认证转到进项税,可以吧,可对呢?分录?摘要?
零基础想转行会计或者会计助理,有必要把初级会计学学么?还是学学零基础学会计的理论,再学实操?
预付4个月厂房租金,对方开了3个月发票,会计分录怎么做
老师请问一直挂在某员工名上的几千元的差路费 怎么样冲掉呢
一般纳税人,有个2024年的发票在今年作废了。在2025.3月份申报表上直接做了进项转出了税额1933元,但是新开进来的我到7月才认证。 这3月份和7月份(在7月认证)分录咋做
老师,我想问一下装修公司既有销售货物也有提供装修服务,账务是不是要分开做,成本分开核算,税务分开申报?
请问老师没有发票的报销款可以计入哪个往来科目呢?具体分录是什么呢?
两个户是同一个法人,一个独资企业,一个个体户,报经营所得时是把收入合并到一起报,还是得各报一次
用直线法计提折旧,有减值要减减值吗
老师,怎么区分金融负债和非金融负债?
老师,军工成本核算怎么算呀,这泵表搞得这么分的这么细,泵表一个部件,然后又要分一个部件,里面又有哪些材料构成?然后要一个一个的去匹配他的单价,要算他的成本。主要是太多了,不是很难,但是感觉好多呀,搞半天都搞不完。
单位是安装门窗的,会买一些密封胶等必须品,取得专票,怎么做分录
您好,借:原材料 进项税 贷:应付或银行