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我的账上应收账款剩余负数,经核查为不开票收入,我可不可以做到未开票收入申报增值税,我们是小规模纳税人,由于未达起征点,我申报增值税可以填第10行吗

2025-07-09 09:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-09 09:43

是的,就是那样填报就行

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快账用户8440 追问 2025-07-09 09:46

我的账该怎么做

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齐红老师 解答 2025-07-09 09:46

借:应收账款 贷:主营业务收入-未开票 增值税-销项税

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快账用户8440 追问 2025-07-09 09:47

我之前都做到应收账款里了

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快账用户8440 追问 2025-07-09 09:47

该怎么调整

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齐红老师 解答 2025-07-09 09:48

你现在申报未开票收入就那样调整

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快账用户8440 追问 2025-07-09 09:48

因为之前做的时候,不知道对方不要票

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齐红老师 解答 2025-07-09 09:48

就按前边那样做就完事了哈

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快账用户8440 追问 2025-07-09 09:50

账上的负数就负着?

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齐红老师 解答 2025-07-09 09:54

你现在是调整到借方,怎么会是负数呢?原来是在贷方

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快账用户8440 追问 2025-07-09 10:55

就是不会调整

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齐红老师 解答 2025-07-09 11:00

你现在按我说的做就把原来应收账款贷方负数调整的借方冲平了哈,

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