季度300,000以内的十栏里面填写 超过的话在第7栏。
老师问一下,这个月卖了汽车,累计折旧5752.50元,汽车原值24271.84元,这个月现金卖了17000元。这个分录怎么写?我们是服务业一般纳税人,收入的增值税发票税率是6%,汽车原来买进也是二手车开的发票是3%税率,已经抵扣了,这次卖出开了一张6%的增值税发票
老师,我单位6月卖了一辆二手车给个人5万元,开具普通发票5万,但是办理过户的时候,二手车交易市场也开了一张5万元发票给这个人,这张发票用于办理过户。现在这两张5万发票金额都显示在我单位申报系统里,显示6月收入有10万,但是我单位实际收入只有5万,下个月申报的时候如何处理?
老师,我单位6月卖了一辆二手车给个人5万元,开具普通发票5万,但是办理过户的时候,二手车交易市场也开了一张5万元发票给这个人,这张发票用于办理过户。现在这两张5万发票金额都显示在我单位申报系统里,显示6月收入有10万,但是我单位实际收入只有5万,下个月申报的时候如何处理?
您好,我想请教一下,我公司是一般纳税人。 我公司去年花两万购进一辆二手车,发票是在二手车交易市场开具的发票。是二手车票,没有抵扣过。当时只申报了卖买合同的印花税。 车辆折旧半年,今年又以一万的价格卖出,也是二手车交易市场开具的发票。这种怎么做账,申报纳税呢? 我看增值税栏直接蹦出简易计税3%内栏,但是销项税是1万的0.4975%
老师,请问一下我们是打印店的。之前购入一两二手小汽车,10月份卖出去了给二手车市场了,二手车市场开发票,然后我们公司有显示出来这个机动车发票你。但是金额是5000,需要价税分离出来申报的嘛?现在季度报增值税。
老师好,我公司是小规模机票代理公司,9月份在其他机票代理处购买一批机票,银行存款已支付10万元给对方公司,将这批机票买给客人价格10.2万元,款未收到,应该怎么做会计分录?
老师小规模减征的2%还用做账吗
单位是体检门诊部,民办非企业体检5万,花了4万,1万退给对方,但是对方要5万的发票,请问这如何处理做账?
老师,客户的开票信息公司名称是“经销部”,合同中盖的公章是“经销处”,对方的公章可能把字刻错了,对我们卖方有影响吗?
请问老师,2012年的公司注册,资金实缴了,减资减股东有没有影响啊?
老师请问午托班请的老师看小孩午睡发的工资可以进主营业务成本吗?
老师:请问处理本公司使用过的二手车,账务处理怎么做啊?
老师好:我们公司的分公司在外地。分公司的收入由母公司确认,但费用还是由子公司承担,这样能行吗?
老师,我们这个月因客户上个月错开发票,多交了八千多的税,客户这个月重开了一张发票,我们多缴纳的税可以实行退税吗
老师,小规模劳务公司,23年项目,上月开了25万的普票,之前都是零申报,10月季报我财务报表应该怎么填写啊?以前都没有账的,只申报了法人的个税,其他费用都没有。
那税额是按30000*0.01=300缴纳吗
你价税合计是3万吧,是的话,3万/1.01
上面是不含税的金额,然后再*1%。是税额
老师,我在国税网发票查询页面,显示金额是30000元,税额是0元,价税合计是30000元。那这3万元是理解成不含税收入吧
是的对的是的对的。
老师,增值税减免税这个表,减税性质代码及名称,您帮我看一下选择的对吗?减税金额是30000*0.02=600元,交税金额是30000*0.01=300元,是这样的吧
你好,他需要交税的吗?
卖车的这个是开了3万,加上我们正常业务的开票,合计不含税金额超过了30万
你好,本期发生额和实际抵扣金额都是不含税金额× 2%
我们这个是个小规模纳税人,不涉及抵扣
你好,需要填写抵扣的减免的不是吗?减免明细表。减免明细表里面有一个本期发生额和实际抵扣金额,你再去看一下可以吗?
减税性质代码及名称,我选择的对吗。车的买价10万,折旧1万,卖价3万,可以给我写一下分录吗
你好,你选择小规模1%的那个减免
借固定资产清理9万,累计折旧1万,贷固定资产10万, 借银行存款3万,贷固定资产清理3万除以1.01,应交税费,应交增值税3万除以1.01×1%, 借营业外支出,贷,固定资产清理9万减3万除以1.01。
老师,车行开具的免税票,是开错了吗?他是应该开具1%的发票的吧
人家没有开免税的呀,他是代理呀,他又不是销售
就是理解为人家的发票,只开销售金额,具体的税额,就是卖方报税时,自己计算了吧。那应交的税费是不应该3万*0.01=300,不用3万除以1.01×1%了 二手车行开了车的销售发票以后,我们卖方就不用再开具了吧
交易市场他办理过户,这个是发票办理过户的,它不是交税用的。
我不太懂这个。那我们还需要按照3万元的不含税金额,重新开具发票吗
购买方需要发票你就要开,如果不要发票就不用开