季度300,000以内的十栏里面填写 超过的话在第7栏。

老师问一下,这个月卖了汽车,累计折旧5752.50元,汽车原值24271.84元,这个月现金卖了17000元。这个分录怎么写?我们是服务业一般纳税人,收入的增值税发票税率是6%,汽车原来买进也是二手车开的发票是3%税率,已经抵扣了,这次卖出开了一张6%的增值税发票
老师,我单位6月卖了一辆二手车给个人5万元,开具普通发票5万,但是办理过户的时候,二手车交易市场也开了一张5万元发票给这个人,这张发票用于办理过户。现在这两张5万发票金额都显示在我单位申报系统里,显示6月收入有10万,但是我单位实际收入只有5万,下个月申报的时候如何处理?
老师,我单位6月卖了一辆二手车给个人5万元,开具普通发票5万,但是办理过户的时候,二手车交易市场也开了一张5万元发票给这个人,这张发票用于办理过户。现在这两张5万发票金额都显示在我单位申报系统里,显示6月收入有10万,但是我单位实际收入只有5万,下个月申报的时候如何处理?
您好,我想请教一下,我公司是一般纳税人。 我公司去年花两万购进一辆二手车,发票是在二手车交易市场开具的发票。是二手车票,没有抵扣过。当时只申报了卖买合同的印花税。 车辆折旧半年,今年又以一万的价格卖出,也是二手车交易市场开具的发票。这种怎么做账,申报纳税呢? 我看增值税栏直接蹦出简易计税3%内栏,但是销项税是1万的0.4975%
老师,请问一下我们是打印店的。之前购入一两二手小汽车,10月份卖出去了给二手车市场了,二手车市场开发票,然后我们公司有显示出来这个机动车发票你。但是金额是5000,需要价税分离出来申报的嘛?现在季度报增值税。
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
这个结业证书在哪块领取呢
你好,法人车辆租赁给公司,和公司签订一年期间的租车协议,租赁期内的车辆保险费算公司费用吗
老师,你好,我这你问一下,供货商开出发票,我们在电子税务局里面查询不到,但是在发票查验里面是这样的
老师,甲会计10个公司32个网银盾复核6个单位账再加5个单20个网银盾,工作量大吗?
听了建筑工程导学课,里面的案例南方公司是总包,专业分包和劳务分包,做账的思路是一样的吗,回答详细一点
表名是 重点税源企业基本信息表,这个表怎么查
老师,化肥厂向农户购买鸡粪,是开自购农产品发票吗
是小规模,销售额200万,是不是可以开一百多万的销售额的发票出去,然后别人开发票进来做成本抵扣
那税额是按30000*0.01=300缴纳吗
你价税合计是3万吧,是的话,3万/1.01
上面是不含税的金额,然后再*1%。是税额
老师,我在国税网发票查询页面,显示金额是30000元,税额是0元,价税合计是30000元。那这3万元是理解成不含税收入吧
是的对的是的对的。
老师,增值税减免税这个表,减税性质代码及名称,您帮我看一下选择的对吗?减税金额是30000*0.02=600元,交税金额是30000*0.01=300元,是这样的吧
你好,他需要交税的吗?
卖车的这个是开了3万,加上我们正常业务的开票,合计不含税金额超过了30万
你好,本期发生额和实际抵扣金额都是不含税金额× 2%
我们这个是个小规模纳税人,不涉及抵扣
你好,需要填写抵扣的减免的不是吗?减免明细表。减免明细表里面有一个本期发生额和实际抵扣金额,你再去看一下可以吗?
减税性质代码及名称,我选择的对吗。车的买价10万,折旧1万,卖价3万,可以给我写一下分录吗
你好,你选择小规模1%的那个减免
借固定资产清理9万,累计折旧1万,贷固定资产10万, 借银行存款3万,贷固定资产清理3万除以1.01,应交税费,应交增值税3万除以1.01×1%, 借营业外支出,贷,固定资产清理9万减3万除以1.01。
老师,车行开具的免税票,是开错了吗?他是应该开具1%的发票的吧
人家没有开免税的呀,他是代理呀,他又不是销售
就是理解为人家的发票,只开销售金额,具体的税额,就是卖方报税时,自己计算了吧。那应交的税费是不应该3万*0.01=300,不用3万除以1.01×1%了 二手车行开了车的销售发票以后,我们卖方就不用再开具了吧
交易市场他办理过户,这个是发票办理过户的,它不是交税用的。
我不太懂这个。那我们还需要按照3万元的不含税金额,重新开具发票吗
购买方需要发票你就要开,如果不要发票就不用开