同学,你好 是正常的

资产负债表的未分配利润 期末减去期初的差额 在减去利润表的利润 不等于调整的以前年度损益 ,差的金额是计提的企业所得税金额, 但是,未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+以前年度调整损益-分配的利润,这个等式完整没问题。 为什么两个勾稽关系有一个有差额呢?
老师,以前年度损益科目影响的报表勾稽关系,资产负债表未分配利润期末-期初=-34000,利润表净利润累计数=-34012,他俩之间有以前年度损益的差额12,申报季度所得税的时候应该按哪个数申报呀
您好老师,资产负债表未分配利润期末余额-期初余额是15000,利润表净利润是10000差额5000。 是因为有个以前年度损益调整5000,结转损益到了利润分配科目, 这样我的报表差额5000是正确的吗,报表勾稽关系对吗?
汇算清缴之后,补缴的所得税记到本年的以前年度损益科目。结转后,资产负债表的未分配利润期初和期末的差额就不等于利润表里面的净利润,差额就是以前年度损益科目的金额。两个报表勾稽关系不等。是不是正常的呀?申报不用管吧?
汇算清缴之后,补缴的所得税记到本年的以前年度损益科目。结转后,资产负债表的未分配利润期初和期末的差额就不等于利润表里面的净利润,差额就是以前年度损益科目的金额。两个报表勾稽关系不等。是不是正常的呀?申报不用管吧?
物流公司买了轮胎胎顶 进库存 要做什么凭证?
老师,我们付给客户的佣金需要申报什么税
老师,1万块钱稿酬所得要交多少个税?
老师,您好! 一: 我是建筑企业,现在接了一个钢结构专业分包项目,我做为钢结构专业分包方,按新政策我开几个点的发票,税务代码是哪一类? 二:我另一个项目,我是总包方,里面有钢结构施工,总个项目我开给业主怎么开票?是全部开9%,还是钢结构部份开13%,其他开9%?
老师,长沙新公司开通数电发票如何操作?
老师,所得税汇算清缴收到退税227.39会计账务如何处理
老师,销售使用过的包装物给别的公司,当时包装物做低值易耗品。已经入费用,现在怎么做账呢?还是开票给购货方
老师 如果我把对方开进来的发票做了入账标识后 后面对方需要红冲的话还可以红冲吗
公司有代开劳务发票申请,劳务人员在全国各地都有,如果劳务发生地选择公司地,那增值税是不是都交给公司地的税务局,
去年做了预付账款, 然后钱退回来了 要充预付账款吗?