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老师,你好,请问在上个月开了招生服务费的发票,那么成本是工人工资,是在下两个月才做了实发,这样结转成本会计分录如何写比较好昵

2025-07-09 11:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-09 11:46

你好,这个没关系的呀,是你们自己公司的员工吗?

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快账用户9167 追问 2025-07-09 11:50

是的呀,那结转成本的科目是先做计提工资吗?这样吗?借:主营业务成本贷:应付职工薪酬

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齐红老师 解答 2025-07-09 11:52

你好,是的,就是这样做分录。

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你好,这个没关系的呀,是你们自己公司的员工吗?
2025-07-09
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2024-01-15
你好,没有收入是不可以计入主营业务成本的,计入管理费用科目的。
2022-01-09
你好,借工程施工,贷银行存款,不想做主营业务成本的一部分做到今年做这个。
2023-03-03
同学你好 借工程施工—人工费 2万 贷:应付职工薪酬 2万
2020-09-08
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