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管理费用办公费有300余额是之前报销过的,我要冲抵余额为0吗,该怎么冲抵

2025-07-09 12:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-09 12:24

您好,这个为什么有余额了,这个是损益类科目,月底直接结转到损益了

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快账用户9368 追问 2025-07-09 12:38

这个不用管到时候自动结转是吗

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齐红老师 解答 2025-07-09 12:41

你月底点下结转就自动转了

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根据政府补助的会计处理原则,后续期间费用化支出仍然按照正常的研发费用核算,只是在汇总时将其归入管理费用核算即可。因此,你公司年度财务报表中管理费用研发费用的金额与实际数额应该相等,不需要做调整。
2023-05-06
你好 ;你这个补助 ;  你直接走营业外收入或者其他收益去;  别去冲研发费用; 到时会影响你的加计扣除的  
2023-05-06
上期余额是在期末余额的吗 是的话问下税务局那比那更给你维护不
2021-12-04
你好 你为什么要去红冲 。  你既然都真实发生了业务就不该去红冲 。 就在你没有收到发票 汇算调增处理即可。   分录还是正常做的 
2021-03-26
您好,开错票红冲了吗?
2023-02-02
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