您好,开错票红冲了吗?

老师!我们分公司之前项目经理是负责人,之前所有的账,税务都是我们这边实际的老板负责,但是这个月他把办税人员都变更了,导致上个月开票收入都无法正常申报,而且我们之前还有好多未抵扣的税,这个未抵扣的税怎么办呀
老师,我们公司截止目前增值税还有3万多的留抵税额,是因为之前有一个月开错票但是没有多余发票红冲导致的,如果本月还没有抵扣完,后面该怎么处理
比如一月份的发票联我已经全部入了成本,但是1月份有些发票我还没全部进行认证抵扣。导致我的财务软件里的应交税费增值税和增值税抵扣平台的金额不一致,我该怎么处理呢,因为税务局提醒我们不要有滞留票。
老师,我公司12月开的十多万的发票,到1月份对方发现开票信息有误,在1月时已将十多万的发票冲红处理,但因为其他原因导致一直没得补开这开错的十多万发票,现在4月了需要申报增值税,但开票金额就是冲红的十多万的发票,这个要怎么申报增值税?(开错的发票是增值税普通发票,我们属于小规模纳税人)
老师,我们物业公司,之前一个客户没有支付租金,我们给起诉了,法院判他5月底前支付6万租金,已经到账了,这种我们公司需要必须给他开票吗?5月31日现在收到的这笔款,5月份的账我该怎么做账,确认租金收入吗,还有增值税这块,目前为止还没有给他开发票,增值税如果没有开票,账务怎么处理
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
红冲了,具体是这样:9月错把单价开高了,同时就把正确的开出来了,但是9月电子余票不够红冲错误发票了。10月把错的红冲完就导致了当月销售额为负数,申报表自动带出来期末留抵税额有8万多,11月申报时销项税额又抵了5万多,导致现在还有3万多留抵
因为10月有8万多留抵,所以10月11月都没有认证新的进项票,目前就是留抵还有3万多,系统里还有8万多的进项没认证,而本月销项税额只有3万多
那你就这样3万多放在那里,继续留底
现在怎么处理最合适
继续留底啊这个是
那系统里的还认证吗?这个月有5万多销项,但是系统里还有进项8万多,具体怎么操作
说错了,这个月有3万多销项
你不是认证完之后有3万多留底进项吗,怎么又有销项了??
销项是23年1月开的,而且22年10月11月都有销项,被8万多留抵抵完了,也有进项,都在系统没认证。
那你现在是啥情况?不是进项多了3万,啊!?
现在就是本月有留抵3万多,销项税额3万多,系统为认证进项8万多
系统是啥?现在不是要3万销项对应进项吗?
就是增值税发票综合服务平台里还有开进来没认证的进项票8万多,现在是有3万多的销项对应3万多的留抵,你的意思就是系统里还是不勾选,先把留抵的抵完是吗?这样也可以避免退税这些问题
对啊,那些不勾选就行了呗