您好,开错票红冲了吗?

老师:别的公司的债权无偿转让给本公司,收款时分录怎么做呀?
如果公司实际是有亏损的,那这个要不要做税负啊?增值税需要做税负吗
那个税号发错给a客户(发到b客户税号)a客户又开错回来了。而且开的是专票(我们要普票)卖货那边说改不了。怎么办么。现在逼客户后台显示了这张发票实际上是a客户的。
老师你好,请教下,我这边应收的款跟应付款中间有抵账过,然后现在发下未抵扣应收跟实际有误差0.02;应付款有误差少金额0.03,这个我如何调整账平呢?
你好,客户是一般纳税人,销售空调并负责安装调试,怎么开票才能更省
请老师给一个,开局不动产发票后,结转收入税金的会计分录
出口发票没回来,发票回来了暂估库存多了怎么办,
老师,我想问下计算店铺的盈亏情况,比如我们有推广费,我们的roi要达到多少才能盈利,计算公式是什么呢?
老师,小公司推广费每月金额大有没有税务风险
老师,员工申请人才住房补贴,然后到公司账上了,要转给员工怎么做分录
红冲了,具体是这样:9月错把单价开高了,同时就把正确的开出来了,但是9月电子余票不够红冲错误发票了。10月把错的红冲完就导致了当月销售额为负数,申报表自动带出来期末留抵税额有8万多,11月申报时销项税额又抵了5万多,导致现在还有3万多留抵
因为10月有8万多留抵,所以10月11月都没有认证新的进项票,目前就是留抵还有3万多,系统里还有8万多的进项没认证,而本月销项税额只有3万多
那你就这样3万多放在那里,继续留底
现在怎么处理最合适
继续留底啊这个是
那系统里的还认证吗?这个月有5万多销项,但是系统里还有进项8万多,具体怎么操作
说错了,这个月有3万多销项
你不是认证完之后有3万多留底进项吗,怎么又有销项了??
销项是23年1月开的,而且22年10月11月都有销项,被8万多留抵抵完了,也有进项,都在系统没认证。
那你现在是啥情况?不是进项多了3万,啊!?
现在就是本月有留抵3万多,销项税额3万多,系统为认证进项8万多
系统是啥?现在不是要3万销项对应进项吗?
就是增值税发票综合服务平台里还有开进来没认证的进项票8万多,现在是有3万多的销项对应3万多的留抵,你的意思就是系统里还是不勾选,先把留抵的抵完是吗?这样也可以避免退税这些问题
对啊,那些不勾选就行了呗