您好,开错票红冲了吗?

老师!我们分公司之前项目经理是负责人,之前所有的账,税务都是我们这边实际的老板负责,但是这个月他把办税人员都变更了,导致上个月开票收入都无法正常申报,而且我们之前还有好多未抵扣的税,这个未抵扣的税怎么办呀
老师,我们公司截止目前增值税还有3万多的留抵税额,是因为之前有一个月开错票但是没有多余发票红冲导致的,如果本月还没有抵扣完,后面该怎么处理
比如一月份的发票联我已经全部入了成本,但是1月份有些发票我还没全部进行认证抵扣。导致我的财务软件里的应交税费增值税和增值税抵扣平台的金额不一致,我该怎么处理呢,因为税务局提醒我们不要有滞留票。
老师,我公司12月开的十多万的发票,到1月份对方发现开票信息有误,在1月时已将十多万的发票冲红处理,但因为其他原因导致一直没得补开这开错的十多万发票,现在4月了需要申报增值税,但开票金额就是冲红的十多万的发票,这个要怎么申报增值税?(开错的发票是增值税普通发票,我们属于小规模纳税人)
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,1月份开了一张发票出去,5月份红冲了,重新开了一张跟红冲金额一样的发票,但是之前已抵扣的进项税额发票跟现在的进项税发票金额是不一样的,我把已抵扣发票的成本红冲了,我现在想把之前抵扣的发票开给其他公司(下面有图),但是有8120的留抵税,我平时是按照2个点去交增值税的,这样的话,我要开多少的发票出去才能把这个留抵税抵扣完呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
红冲了,具体是这样:9月错把单价开高了,同时就把正确的开出来了,但是9月电子余票不够红冲错误发票了。10月把错的红冲完就导致了当月销售额为负数,申报表自动带出来期末留抵税额有8万多,11月申报时销项税额又抵了5万多,导致现在还有3万多留抵
因为10月有8万多留抵,所以10月11月都没有认证新的进项票,目前就是留抵还有3万多,系统里还有8万多的进项没认证,而本月销项税额只有3万多
那你就这样3万多放在那里,继续留底
现在怎么处理最合适
继续留底啊这个是
那系统里的还认证吗?这个月有5万多销项,但是系统里还有进项8万多,具体怎么操作
说错了,这个月有3万多销项
你不是认证完之后有3万多留底进项吗,怎么又有销项了??
销项是23年1月开的,而且22年10月11月都有销项,被8万多留抵抵完了,也有进项,都在系统没认证。
那你现在是啥情况?不是进项多了3万,啊!?
现在就是本月有留抵3万多,销项税额3万多,系统为认证进项8万多
系统是啥?现在不是要3万销项对应进项吗?
就是增值税发票综合服务平台里还有开进来没认证的进项票8万多,现在是有3万多的销项对应3万多的留抵,你的意思就是系统里还是不勾选,先把留抵的抵完是吗?这样也可以避免退税这些问题
对啊,那些不勾选就行了呗