你好,这个现在一般都是留底税额。

老师,专票还没认证,做账抵扣是应该入待抵扣进项税额还是进项税额呢
增值税进项发票勾选不抵扣和勾选抵扣,是什么区别,待认证进项税额是未认证的进项吗?那未认证进项需要入账吗,留抵税额是认证未抵扣的还是未认证未抵扣的也要算进去??
老师,您好,请问待抵扣进项税和留抵税额有什么区别呢,留抵税额是勾选系统已勾选已抵扣,销减进有留底,那待抵扣进项税是没勾选没认证没抵扣的金额么
老师,增值税进项税额已经勾选体现到增值税申报表了,在账上应该放在哪个科目?(直接就放进项税额;还是结转到未交增值税,还是结转到增值税留抵税额,还是结转到待抵扣进项税额?)我们要到年底才会开出销项发票抵扣。
专票不能抵扣的增值税进项税额,是不是不勾选认证抵扣就可以了?还是要勾选认证抵扣,再做进项税额转出?
现在个体的政策是什么,为什么变成了查账征收,依据是什么
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一般转入这个科目是吧?还我放到转出未交增值税就行了
你好这个不要计入转出未交增值税。就直接留底就可以了。
我不懂直接留底,意思就放到进项税额里面就好是吗?
你好,对的,就是这样子的。
老师,你看看我这凭证
你最下面那个留抵税额抵减未交,这个不对。
你可以借销项,贷进项,贷留底,贷未交 然后缴纳就好了。
删了就好了吗
你好,你可以按照我说的这样子做。
我的进项大销项小
你好,那就借销项,借留底,贷进项