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老师,去年的收入,今天和客户对账时发现之前收入有折扣,相当于去年多记了500的收入,应该怎么调

2025-07-09 13:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-09 13:48

你好,这个我建议你在以后的收入里面打折算了。

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快账用户8867 追问 2025-07-09 13:48

领导让实事求是

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快账用户8867 追问 2025-07-09 13:49

我们是一套账

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快账用户8867 追问 2025-07-09 13:49

老师具体要怎么做

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齐红老师 解答 2025-07-09 13:50

你好,这个要开红字发票冲减,然后再重新开。

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快账用户8867 追问 2025-07-09 13:51

我不明白,这和发票什么关系

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齐红老师 解答 2025-07-09 13:53

你好,你之前的收入都做了,那个收入有开发票吗?

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齐红老师 解答 2025-07-09 13:53

你之前的收入多做了,那个收入有开发票吗?

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快账用户8867 追问 2025-07-09 13:54

没有发票

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齐红老师 解答 2025-07-09 13:55

你好那没有发票的话,你就不用开红字发票。 你报错了收入可以去更正申报之前的事。

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快账用户8867 追问 2025-07-09 13:56

意思计到当期折扣里,不用以前年度调整就可以是吗?

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齐红老师 解答 2025-07-09 13:58

你好,你如果想要实事求是,就要用以前年度损益调整。

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快账用户8867 追问 2025-07-09 13:59

具体怎么处理呢

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齐红老师 解答 2025-07-09 14:00

你好,这个要看你去年做收入的时候怎么做的凭证。

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快账用户8867 追问 2025-07-09 14:02

借应收5500,借主营收入5188.68,应交增值税311.32

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齐红老师 解答 2025-07-09 14:04

你好,你现在多做了收入,你就借以前年度损益调整,应交税费,应交增值税贷,应收账款。

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快账用户8867 追问 2025-07-09 14:05

如果用 了以前年度损益调整,是要调之前报表吗?

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齐红老师 解答 2025-07-09 14:06

你好,是的,是需要去更正申报。

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快账用户8867 追问 2025-07-09 14:06

不能不更正吗?那样好麻烦

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快账用户8867 追问 2025-07-09 14:08

还有之前税费做的借税金及附加贷,应交税,发现多计提怎么办

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齐红老师 解答 2025-07-09 14:09

你好,你要事求是就得要更正。

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快账用户8867 追问 2025-07-09 14:10

老师用一下最简单的方法吧,两种情况怎么调简单的

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齐红老师 解答 2025-07-09 14:12

你好,直接坐到本年是最简单的。

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你好,这个我建议你在以后的收入里面打折算了。
2025-07-09
收入跨年冲减: 借:以前年度损益调整(收入数) 应交税费 —— 应交增值税(销项税额) 贷:应收账款等 借:应交税费 —— 应交企业所得税(收入数 ×25% ) 贷:以前年度损益调整 借:利润分配 —— 未分配利润(差额 ) 贷:以前年度损益调整 借:盈余公积(差额 ×10% ) 贷:利润分配 —— 未分配利润 税费跨年多提冲减: 借:应交税费 ——XX 税(多提数 ) 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整(多提数 ×25% ) 贷:应交税费 —— 应交企业所得税 借:以前年度损益调整(差额 ) 贷:利润分配 —— 未分配利润 借:利润分配 —— 未分配利润(差额 ×10% ) 贷:盈余公积
2025-07-09
你好,账上多了申报的没有问题是吗?
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你好同学,这个月申报时红冲一个对应的无票收入。
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你好 可以反结账去改的。 同时去申请修改4季度 报表和申报表的
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