咨询
Q

老师,进项税额有留抵怎么做分录

2025-07-09 15:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-09 15:01

你好,这个不需要单独做凭证,只需要在申报表上留底就可以了。

头像
快账用户4938 追问 2025-07-09 15:10

那岂不是我的销项税额一直摆在借方

头像
齐红老师 解答 2025-07-09 15:11

你好,按现在的会计制度确实是这样

头像
快账用户4938 追问 2025-07-09 15:19

借:应交税费-增值税-销项税额 贷:应交税费-增值税-进项税额 贷:应交税费-增值税-转出未交增值税  这比分录月底就不做了吗

头像
齐红老师 解答 2025-07-09 15:21

你好是的,你可以就这样放着就好了。

头像
快账用户4938 追问 2025-07-09 15:29

年末也不用结转吗,那岂不是这三个科目一直都有余额

头像
齐红老师 解答 2025-07-09 15:30

你好,你这样做了之后,应该只有转出未交增值税才有余额,然后下一个月你支付之后就没有了。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好这个不需要单独做分录,在申报表上留底就可以了。
2024-04-09
你好 直接是 借:银行存款   贷:应交税费--应交增值税(进项税额)
2023-02-23
借应交税费应交增值税转出未交增值税 应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税进项
2020-12-19
​借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2025-01-14
有留底不用做分录,同学
2022-03-16
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×