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老师,为什么电子税务局里申报更正与作废里没有财务报表,只有企业所得税报表和增值税申报表

2025-09-20 07:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-20 07:50

点击【我要办税】→【税费申报及缴纳】→【财务报表报送】→【财务报表报送及更正】

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快账用户3855 追问 2025-09-20 07:52

资产负债表利润表和增值税申报表企业所得税报表  更正不在一起

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快账用户3855 追问 2025-09-20 07:53

上个季度把应交税费记到了主营业务收入里,是不是必须回去改凭证,然后更正报表?

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齐红老师 解答 2025-09-20 07:59

不在一块 所得税和申报的税款一样 也可以在这个月修改之前的不修改

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快账用户3855 追问 2025-09-20 08:44

老师,我们小规模,上个季度做了一笔无票收入,这个应交税费-应交增值税后边设置一个三级科目的话什么合适,财务软件这里提示没有明细过不去

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齐红老师 解答 2025-09-20 08:47

三级科目小规模使用

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快账用户3855 追问 2025-09-20 08:49

老师,您看这个不选过不去,我自己再设置一个21710110为 小规模使用?

老师,您看这个不选过不去,我自己再设置一个21710110为 小规模使用?
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快账用户3855 追问 2025-09-20 08:55

老师,是再设置一个小规模使用还是用应交税费应交增值税-销项税转到应交税费应交增值税减免税,然后再转到营业外收入。?

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齐红老师 解答 2025-09-20 08:56

是啊 是的是的是的

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快账用户3855 追问 2025-09-20 09:07

上个季度做的无票收入10650含税,我都记到了主营业务收入里,导致所有报表都是填的10650,是建议补提还是回去修改凭证报表?

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齐红老师 解答 2025-09-20 09:09

本月修改 贷主营业务收入负数 贷应交税费 借应交税费 贷营业外收入

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快账用户3855 追问 2025-09-20 09:11

那报表上的怎么补救,利润表里营业收入填的也是10650含税,增值税第10行填的也是10650,

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齐红老师 解答 2025-09-20 09:13

这个月跟着变了不是吗?那你更正吧 你能理解的那种做那种 上个季度的增值税申报表修改 反结账修改

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齐红老师 解答 2025-09-20 09:14

我上面说的那种,我是在这个月修改,然后利润表跟着变化不是吗?然后增值税的你去更正。

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您好,不同地区操作方式不相同的,建议咨询主管税务机关。
2024-04-24
各地的设置不一,可以直接更正申报试试
2023-06-21
你好 你修改了销售额的吗还是改了哪里
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你好,这种情况一般都是需要去大厅跟我申报的。
2024-05-23
同学你好,更正作废里是备案后的报表,是不应该有财务报表的。需要你重新备案,才会显示的。
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