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电子税务局的增值税及附加税申报表不能进行作废或者是更改吗,已经申报成功了,但是申报作废或更正的那个里面没有看到这个申报表
请问我们去年的增值税申报错误了然后做了增值税申报更正,企业所得税申报表需要更正吗?如果需要更正,在电子税务局报送的财务报表需不需要更正 在哪里选择更正财务报表
老师,电子税务局里更正申报,往年的企业所得税及财务报表可以更正吗?
老师,财务报表申报了 我想更正 在哪改?E-TAx里面只能更正增值税和企业所得税
老师,请问电子税务局端申报作废和申报更正是什么意思,我想改往期增值税申报表
老师,我们是一般纳税人,23-24年的未分配利润未负,税务局让调整2024年的汇算清缴,补交5万所得税,在不提高收入的基础上,应该怎么修改报表呢?
经管公司由于经营困难,无力支付电费,就由欠我们电费的六空商场进行代付,六空商场代付的电费金额中其中包含违约金14779.62元,六空提出违约金部分的发票他们用不了,要我们经管公司把676937.38元的电费发票开给六空,经管公司现在没有了开票权限,问题卡在这里,应该怎么解决?
老师,早上好 请问一下,那个实缴资本是要去工商做登记嘛!
老师,向个体户采购商品,有个体户开具的手写收款收据小票,并盖了章,还要备注收款人信息吗?
老师好!我们有三个关键企业都是独立核算,通过其中一家贷款,利息需要三家承担,那利息费用通过贷款公司交以后,其他两家可以对公打进来吗?备注怎么写?
在农户手里采购农副产品在哪里开发票?
公司费用报销标准是由行政人事综合部确定的吗?应该是由什么部门确定?
老师你好,有一家公司开业到现在还没有营业过,没有实缴,现在要把一个股东的股权转让出去,请问需要缴纳税费么
老师,初创公司社保关联了,当月必须要买社保吗
你好,补交24年增值税所得税交的税款怎么记会计分录
资产负债表利润表和增值税申报表企业所得税报表 更正不在一起
上个季度把应交税费记到了主营业务收入里,是不是必须回去改凭证,然后更正报表?
不在一块 所得税和申报的税款一样 也可以在这个月修改之前的不修改
老师,我们小规模,上个季度做了一笔无票收入,这个应交税费-应交增值税后边设置一个三级科目的话什么合适,财务软件这里提示没有明细过不去
三级科目小规模使用
老师,您看这个不选过不去,我自己再设置一个21710110为 小规模使用?
老师,是再设置一个小规模使用还是用应交税费应交增值税-销项税转到应交税费应交增值税减免税,然后再转到营业外收入。?
是啊 是的是的是的
上个季度做的无票收入10650含税,我都记到了主营业务收入里,导致所有报表都是填的10650,是建议补提还是回去修改凭证报表?
本月修改 贷主营业务收入负数 贷应交税费 借应交税费 贷营业外收入
那报表上的怎么补救,利润表里营业收入填的也是10650含税,增值税第10行填的也是10650,
这个月跟着变了不是吗?那你更正吧 你能理解的那种做那种 上个季度的增值税申报表修改 反结账修改
我上面说的那种,我是在这个月修改,然后利润表跟着变化不是吗?然后增值税的你去更正。