你好,你是多收了钱吗?现在要退回吗?
老师,之前收到得预收款租金,我做账是 借:银行存款 10000 贷:预收账款-房租费 10000 现在我要退还房租,做账的话应该怎么做 借:预收账款10000 贷:银行存款10000 还是 借:预收账款 -10000 贷:银行存款 10000 以上那个做的对呢
老师,您好,有一笔错帐怎么更改,3月份借银行存款贷预收账款 4月份借银行存款贷应收账款 导致账上挂了一笔应收账款,结果银行存款余额还平了。如果修改银行存款余额就会不平。 4月份那笔分录应该是借预收账款贷应收账款。但是他们做成了借银行存款贷应收账款
在往来会计实操中 为了方便对账 对于预收的款项 可不可以这样做 借 银行存款 贷 预收账款 发货 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费 应交增值税 销项税 客服补款 借:银行存款 贷:预收账款 货发少了退款 借 银行存款 贷 预收账款
老师,你好!我有两笔款项!一个预付账款!一个预收账款!现在确定都是没有发票了的,该怎么做账呢?原来预付做的:借:应付账款!贷:银行存款!预收做账:借银行存款,贷:预收账款! 现在确定没有发票,该怎么做账冲销预付预收呢?
老师,我是今年6月份新成立的小规模纳税人。付了2023年7月—2024年7月一年的房租。因为发票跨年了,年底需要怎么做账? 借:预付账款 92347.20 贷:银行存款 92347.20 借:管理费用 7695.60 贷:预付账款 7695.60
作为商贸行业的企业,为什么公司要把入库之前的商品发生的运费、装卸费、管理费等费用加到该批货的商品成本去呢?
做内账的 收到赠品:是做了借库存商品 贷营业外收入 结转:借营业外收入 贷 本年利润 现在要把部分赠品做成营业外成本 怎么
请问老师,过半数和1/2以上有什么区别
厂房租赁,要对方开票,税额有哪些
管理费用-开办费,可以税前全额扣除吗?
提单多柜合并出一票,报关单一票一柜申报,是否可以?
老师,早上好,请问一下,总收入同比是(本期减上期)除本期,净利润同比是(本期减上期)除上期,不理解的是为啥净利润是除上期,而不是除本期
请问下固定资产入账价值是有多少金额范围标准吗?我们工程部购买了变频电源1000W,2台,金额共4700,请问是要进固定资料,还是进入工程费用
请问老师。今年的年终奖一定要在12月31号之前发下去
老师 销售货物的成本怎么记分录
老师,没有多收钱,是房租租客付了一年的,我去年6个月的做了应收,今年6个月做了预收,现在一年到了,这个预收的部分我要怎么冲回?
你好,你今年这6个月的你应该借,预收账款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。