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老师,我是今年6月份新成立的小规模纳税人。付了2023年7月—2024年7月一年的房租。因为发票跨年了,年底需要怎么做账? 借:预付账款 92347.20 贷:银行存款 92347.20 借:管理费用 7695.60 贷:预付账款 7695.60

2023-07-15 15:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-15 15:03

您好,对的,就是先计入到预付账款,然后每期摊销的

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您好,对的,就是先计入到预付账款,然后每期摊销的
2023-07-15
你好;   22年的话  按月做分摊就行了。 按月做 ; 你分录  就做   借管理费用。贷:预付账款,    ;发票收到;  附在之前凭证后面即可    
2023-01-12
这个最好是权责发生制按月做管理费用下面,你这个之前没有做可以直接一次12月把之前补齐,
2021-01-04
你好,正规的做法是每个月都借管理费用-贷预付账款 然后发票贴到5月就行。
2025-05-27
同学你好 这个可以的
2024-01-25
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