https://swj.taizhou.gov.cn/ggfw/fwxd/art/2024/art_73a247d9b8e140c982de9884d8e3d13c.html 你好,你可以参考一下这个。
一、判断分析题 1.某公司于20×9年6月完成工商注册登记,并于6月20日取得营业执照,该公司会计认为“五证合一”后不需要进行税务登记就可以进行纳税申报了,因此没有在税务局进行税务备案并登记信息,请判断他的做法是否正确,并说明理由。 2.李明是某公司会计,公司于20×9年5月办理税务登记,20×9年6月没有营业收入,李明认为既然公司没有收入不需要缴纳增值税,因此就没有必要进行纳税申报,请问李明的判断是否正确,并说明理由。
老师,出口技术服务是需要做跨境应税行为免征增值税备案吗? 做跨境应税行为免征增值税备案时跨境应税行为名称选择向境外单位提供的完全在境外消费的专业技术服务,提交后税局说要提供放弃适用增值税零税率声明才可以审批通过,但是我们有出口退税的优惠政策,如果提交了放弃适用增值税零税率声明就代表我们不能享受出口退税,只能享受免税吗?
深圳华润安装设计有限公司为试点一般纳税人,增值税采用一般计税 方法。本年8月办理出口退(免)税认定手续,设计服务的征退税率为 6%,无期初留抵税额,本月发生如下业务: (1)8月3日为上海某公司是供安装服务,开具增值税专用发票,注明 金额200万税额18万元,款项已收。 (2)8月10日,为境外某公司提供动漫设计服务。《技术出口合同登 记证》上的成交价折合人民币60万元,款项已收。 (3)8月15日,购入一台专用测试设备,取得增值税专用发票,注明 价款100万元,税额13万元,款项以银行存款支付。 (4)8月11日,支付某律师事务所(一般纳税人)法律顾问费,取得 增值税专用发票,注明价款100万元,税额6万元,款项以银行存款支 付。要求:计算该公司本期免抵退税额。
老师你好,我有个报关单需要改单,申请未退税证明时有个警告类疑点讲出口报关单存在补税情形,请核实申报的原退(免)税额与办理的退(免)税额是否一致?这个该怎么处理?
老师行程单不可以税前扣除吗?可是以下扣除依据不对吗? 承运人收款凭证可以作为企业所得税税前扣除凭证税法依据: 行程单专用 一、依据《企业所得税税前扣除凭证管理办法》第九条“企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项男目”的,对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以……或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称,个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。”
老师,从租计征交房产税,计税依据是按年的租金收入吗?
作为商贸行业的企业,为什么公司要把入库之前的商品发生的运费、装卸费、管理费等费用加到该批货的商品成本去呢?
做内账的 收到赠品:是做了借库存商品 贷营业外收入 结转:借营业外收入 贷 本年利润 现在要把部分赠品做成营业外成本 怎么
分录情况,不太懂,帮我看看有没有错
请问老师,过半数和1/2以上有什么区别
厂房租赁,要对方开票,税额有哪些
管理费用-开办费,可以税前全额扣除吗?
提单多柜合并出一票,报关单一票一柜申报,是否可以?
老师,早上好,请问一下,总收入同比是(本期减上期)除本期,净利润同比是(本期减上期)除上期,不理解的是为啥净利润是除上期,而不是除本期
请问下固定资产入账价值是有多少金额范围标准吗?我们工程部购买了变频电源1000W,2台,金额共4700,请问是要进固定资料,还是进入工程费用
您好,我想再咨询一下,就是我们企业是做出口服务的,主要是提供图片设计这个板块,现在我们公司已经在税务局上面申请了出口退(免)税备案,但在申报小规模增值税报表时,出口销售额那一栏无权限填写,现在我就是想要咨询一下,1、我们企业的跨境服务是否满足免税政策? 2、需要做什么备案才可享受? 3、做《技术出口合同登记证》需要什么条件,我们企业的服务性质是否满足?
你好,跨境服务是可以免税。 2这个要问税务局,看他们的要求。 3,要税务局认定才行。这个只要是我不属于限制出口的就行。