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般纳税人,2018年6月 (1)5日,支付广告服务费,取得的增值税专用发票注明的金额8万元,增值税税额0.48万元 (2)10日,购进一台检测设备, 取得的增值税专用发票上注明的价款为18万元,增值税税额为2.88万元。支付运输费,取得的增值税专用发票上0.3万元,增值税税额0.03万元。 (3) 20日,取得某项认证服务收入106万元,开具增值税专用发票,价税合计106万元。 (4) 25日,销售2009年1月1日前购进的一台固定资产,售价1.03万元。 已知:本题涉及的部分现代服务业增值税税率为6%,征收率为3%。 要求:计算该公司6月应缴增值税税额。
ABC公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%。业务如下:(1)1月15日,公司管理部门购入一台不需安装的甲设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为760万元,增值税为98.8万元,另发生运输费6万元,款项均以银行存款支付。(2)甲设备经过调试后,于1月25日投入使用,预计使用16年,预计净残值为42万元,决定采用双倍余额递减法计提折旧。(3)7月18日,公司生产车间购入一台需要安装的乙设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为819万元,增值税为106.47万元,另发生保险费11万元,款项均以银行存款支付。(4)8月15日,将乙设备投入安装,假设上述资料外,不考其他因素。
甲公司为增值税一般纳税人,专门从事认证服务,满足细业说加计批义政黄件。本年8月发生如下业务: (1)16 日,取得某项认证服务收入价税合计为159万元; (2)18 日,购进一台经管用设备,取得增值税专用发果注明全额为20万元,增值税为2.6万元,支付运输费取得增值税专用发票注明金额为1万元,增值税为0.09万元; (3)20日,支付广告服务费,取得增值税专用发果注明金额为5万元,增值税为0.3万元;(4)28日,销售2009年1月1日以前购进的一台固定资产,售价为0.515万元(含增值税),同时开具增值税普通发票。 甲公司取得的增值税专用发票本年8月符合抵扣规定。认证服务的增值税税率为6%;征收率为3%。 要求:计算该公司当月应缴纳的增值税。
要求:计算该药厂7月、8月增值税税额。3.某公司为一般纳税人,专门从事认证服务。2020年5月发生如下业务:8(1)16,取得某项认证服务收入,开具增值税专用发票,注明价款90万元;另外取得奖励费10.6万元(含税)(2)18日,购进一台经营用设备,取得防伪税控增值税专用发票,注明价款21.25万元(3)20日,接受本市其他单位的设计服务,取得防伪税控增值税专用发票,注明价款5万元。(4)255,接受某运输企业提供的交通运输服务,得防伪税控增值税专用发票,注明价款1.1万元。计算该公司五月的增值税应纳税额。
要求:计算该药厂7月、8月增值税税额。某公司为一般纳税人,专门从事认证服务。2020年5月发生如下业务:1)16日,取得某项认证服务收入,开具增值税专用发票,注明价款90万元;另外取得奖励费10.6万元(含税)。(2)18日,购进一台经营用设备,取得防伪税控增值税专用发票,注明价款21.25万元。(3)20日,接受本市其他单位的设计服务,取得防伪税控增值税专用发票,注明价款5万元。4)25日,接受某运输企业提供的交通运输服务,取得防伪税控增值税专用发票,注明价款1.1万元要求:计算该公司5月的增值税应纳税额。
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老师,请问3月份,我公司买原材料10万元,生产加工盘扣型号是0.2m,3月份领用了原材料8万元,加工好后,盘扣0.2米的,已入库合计20吨。这批入库的基座0.2m的成本,等于料的成本是8万元,加上工人工资5000元,制造费用5000。这9万元是加工盘扣0.2m的成本,3月份卖出这批货,销售了20吨,结转成本的时候,借主营业务成本9万,贷库存商品9万,对吗?
同学你好 进项税额=13%2B6=19 销项税额=18 本月应交增值税=18-(13%2B6)=-1万 计算出口退税=60*6%=3.6 实际退税1万 免抵税额=2.6