您好,是不是标错位置了,我看您标的是日期
我们是工业企业,进销存用的是月末加权平均,现在调库存只能调入库,比如一件商品没有了,月初还剩着500我入库那里的数量填了负500,因为用的是月末加权平均,单价不一样,库存里面没有了产品,但是还有余额这个怎么办(比如月初数量是500,金额是5000,入库数量我填负500,因为是加工业算分配率得出成本单价,这样就导致月出的单价和入库单价不一致,产品实际已经不在了,但是还有余额)
老师,我上个月购进一批货物,因为发票没有回来,就先暂估入库,我用速达软件记账(数量金额式核算),暂估入库时因为有入库单,所以就按照入库单录入了数量、单价、金额。这个月发票开回来了,红冲上个月暂估入库,录完与上个月暂估相同的会计分录红字保存时显示《核算的单价不能小于零》这个该怎么办呀?我上个月都结帐了,这是什么原因啊?
老师,我上个月购进一批货物,因为发票没有回来,就先暂估入库,我用速达软件记账(数量金额式核算),暂估入库时因为有入库单,所以就按照入库单录入了数量、单价、金额。这个月发票开回来了,红冲上个月暂估入库,录完与上个月暂估相同的会计分录红字保存时显示《核算的单价不能小于零》这个该怎么办呀?我上个月都结帐了,这是什么原因啊?
老师我这个软件,完工入库明细表的入库数量是自动出的,就是销售出去还差多少只,就入多少只,这样月末库存数量是零,我想把入库数量增加点,这样月末库存数量不会出现零 ,这样入库金额就会变大,我想问一下怎样改好?
请问老师工厂这个月没有入库产品,但需要补上个月少入库的产品数量,不过这个月发生有制造费用,请问怎么核算补入库产品的金额?这个制造费用怎么分摊?
计提工资:管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资:借:应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-个人承担各项社保 应交税费-个税 贷:银行存款 是这样吗 但是 其他应收-个人承担各项社保 不就有余额了吗 贷方余额?账就不平了呀
老师,明天面试让根据三个报表的勾稽关系手动在表格里面制作三个报表,这个勾稽关系不太清楚,怎么做?请老师指点,谢谢。
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
普通发票铝塑板一级科目是什么
老师好,我单位聘用临时工,他说不用单位为他申报个人所得税,他自己去申报,这样合理吗
出口货物不含税,不用给客户开发票,但是货款通过平台提现到公司账户了,怎样记账?客户的账怎么平掉
请问老师,企业收到的稳岗返还,是记到营业外收入的政府补助吗
老师 计提每个部门的工资数是减去社保后的金额还是按不减去社保后的金额计提呢
机械费算租赁合同吗,
老师你好。我这边公司没有经营是零申报,然后个税因为长期零申报有风险提示,每个月就报了1000元,但是没有做账,这个在企业所得税申报时如何申报?
您好, 人民银行也有,我查7.1是9.8197
老师,我重新提问,红色圈起来的这个单价怎么来的? (4月份才建账的。老师我不会用这个数量金额试。没用过。我在看老会计的账。这个这个公司从4月份开始生产的,有入库的。)
哦哦,这个是倒算的,数量金额式,录入的总数量和总金额,单价是系统计算的,
您好,一般是录入数量和总金额(或录入数量、单价,系统算金额 ,不同录入模式有差异 ),如果咱是录入总数量和总金额,系统依据 单价 = 总金额 / 总数量 公式反算单价,也有软件中也可能有不同录入逻辑(比如先录数量、单价,系统算金额 )
1.老师那这个红色圈起来的数量是4月入库数量还是4月期末数量还是4月出库数量?? 2,后面那个数量应该是入库数量吧。那前面那个数量是啥数量?这个数量是咱们手输入的么?
您好,第 1 行的两组数量、单价,一组是入库前的结存数据(数量 199367.21、单价 2.9951、余额 597130.79 ),另一组是本次入库的业务数据(数量 1024390.44 斤、单价 2.9809 ),用于直观呈现库存商品 原有结存 与 本次变动 ,方便成本核算与库存管理 。 手工录入的是摘要(入库商品蛋 )、会计科目(140501 库存商品 - 商品蛋等 )、本次入库数量(1024390.44 斤 )及借贷方金额(如借方 30535921.9 、贷方 26050206.6 等 );自动带入的是结存数量(199367.21 )、单价(2.9951 )、余额(597130.79 ),本次入库单价(2.9809 ,由金额 / 数量自动算 ),以及合计金额(软件汇总生成 ) 。
1老师,我这是4月份建账的才开始生产的,后面那组就是当期入库的数量和金额这个我理解的没错是吧????如果对,那个后面这组数据咱们就不讨论了。 2前面那组数据重点帮助我理解一下。我是4月份建账的。入库前是没库存的,那么前面那组数据的数量怎么来的???
您好,咱对 后面那组数据是当期入库的数量和金额 的理解正确,不用再讨论。 4 月建账且初始无库存,前面那组数据如果存在,可能是 4 月建账后到本次入库前的累计结存,也可能是软件初始化时误录的期初数据或显示逻辑问题。如果此期间确实未入库,这组数据可能是系统误差或录入错误,需核对前期记录。
4月是初始建账的,有点特殊,咱们一起看看5月吧。老师你看这是5月的,前面的这个数量应该是5月结余还是自动带出来的?还是哪里取数的??我特别想搞清楚!,因为搞清楚了,我才能算加权平均单价,才能结转成本。现在我就剩下这块不会了。。气死个人老师
您好,1.这组 数量 184210.93 斤、单价 3.5536 是 5 月本次入库前的结存数据,由软件自动从库存明细账取数,反映入库操作前账上库存商品的剩余状态,用于直观呈现入库前库存情况。 2.数据来源与 4 - 5 月业务关联,如果 4 月建账后正常做账,是 4 月期末结存结合 5 月本次入库前的出入库变动累计而来;如果 4 月无业务、5 月首次入库却有该数据,大概率是软件显示异常或初始化误录,需核对初始化及前期结账状态。 3.计算 5 月加权平均单价时,公式为(期初结存金额 %2B 本期入库金额)/(期初结存数量 %2B 本期入库数量 ),这组结存数据对应公式里的 期初结存 ,结合本次入库金额、数量,就能算出单价用于结转成本 。
老师,公司有单独的进销存软件,我刚才看了进销存, 问题一,4月凭证前面那组数据是4月结存,5月前面那组数据是5月结存,这个理论对不? 哎呀老师我能给你打电话么?可付费,好费事,是我费事,您说的很好了。
对不起,我只能平台答疑,会被开除的, 理论正确。进销存与财务软件数据联动时,4 月凭证里库存商品的结存数据对应 4 月进销存结存,5 月同理;可通过比对进销存的库存报表(如收发存汇总表 )与凭证数据验证,一致则契合逻辑,不一致需排查对接或录入问题 。