您好,退税 1、借:以前年度损益调整 7000 贷:利润分配未分配利润 7000 2、借:应交税费-企业所得税 7000 贷:以前年度损益调整 7000 3、借:银行存款 7000 贷:应交税费-企业所得税 7000

企业所得税汇算清缴时退回多缴纳的企业所得税应该怎么做分录?第四季度年度扎账时需要做退税的分录吗,还是等到次年汇算清缴时再做分录。
2022年第一季度交的企业所得税 今年做汇算清缴的时候 退回了 是不是要调整 以前年度损益调整 会计分录怎么做啊 老师帮忙给写一下
找郭老师。请问23年1季度缴纳的企业所得税,今天在做汇算清缴的时候已退回公户,怎么做分录?
老师好,请问一下24年中间企业有缴纳过企业所得税,如果汇算清缴调增之后的应纳税额是负数的话是不是就得退税,而不能25年第一季度预缴所得税时抵扣
老师 你好 如果25年第一季度利润总额为正数,24年利润总额为负数,在没有做24年企业所得税汇算清缴之前25年4月份报一季度企业所得税的时候是不是要先预交企业所得税款
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
这3个会计科目都要做是吗?是按照你这个顺序做吗
您好,是的,要做的哦