您好,退税 1、借:以前年度损益调整 7000 贷:利润分配未分配利润 7000 2、借:应交税费-企业所得税 7000 贷:以前年度损益调整 7000 3、借:银行存款 7000 贷:应交税费-企业所得税 7000

企业所得税汇算清缴时退回多缴纳的企业所得税应该怎么做分录?第四季度年度扎账时需要做退税的分录吗,还是等到次年汇算清缴时再做分录。
2022年第一季度交的企业所得税 今年做汇算清缴的时候 退回了 是不是要调整 以前年度损益调整 会计分录怎么做啊 老师帮忙给写一下
老师好,请问一下24年中间企业有缴纳过企业所得税,如果汇算清缴调增之后的应纳税额是负数的话是不是就得退税,而不能25年第一季度预缴所得税时抵扣
老师 你好 如果25年第一季度利润总额为正数,24年利润总额为负数,在没有做24年企业所得税汇算清缴之前25年4月份报一季度企业所得税的时候是不是要先预交企业所得税款
想问下24年第四季度有预缴企业所得税,25年汇算清缴的时候需要补缴,缴纳的时候会自动扣除已经预缴的吗,需要填什么表吗,还是自动扣除
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
这3个会计科目都要做是吗?是按照你这个顺序做吗
您好,是的,要做的哦