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老师,您好,我们公司5月份购进一台固定资产,但是发票要半年后尾款付清后再开票,我这个月是不是要做暂估啊,分录怎么做啊

2025-07-10 10:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-10 10:52

借:固定资产       应交税费-待转进项税 贷:应付账款        银行存款

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快账用户5308 追问 2025-07-10 10:53

我不做进项税,就入未税金额的帐,然后摘要就写,购进固定资产(暂估)是5月份到货的,我5月份没有暂估,6月份开始做在折旧可以吗。

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齐红老师 解答 2025-07-10 10:58

可以那样做的,没问题的

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借:固定资产       应交税费-待转进项税 贷:应付账款        银行存款
2025-07-10
借固定资产 货应付账款暂估
2022-05-25
同学你好 直接原分录负数红冲 然后按照发票来做就行了
2020-10-22
你好,把这个暂估的会计分录冲销,再按照发票做账就可以
2023-12-25
同学你好 需要先计入固定资产 做暂估也行 或者挂往来收到发票再计入固定资产也行
2021-07-12
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