你好 借固定资产 进项税贷银行存款 应付账款 ; 借应付账款贷银行存款

您好!请问我10月份购买进来一台设备,但是是分期付款,对方开票也是按分期付款的形式给开票,10月份发票已抵扣,请问我应该怎么入固定资产。
您好!我公司购买一台设备121800元,但是发票根据每个月支付的货款,才给我们开发票,货款是分半年付清,请问我应该怎么做这笔账呢
您好!我公司购买一台设备121800元,但是发票根据每个月支付的货款,才给我们开发票,货款是分半年付清,请问我应该怎么做这笔账呢
老师,我们公司10月购买设备,已预付货款50%,也已收到50%总货款的发票,但是设备在12月才收到,这个要怎么做呢?
老师您好!请问购买的钢材款6月份已支付,货物已到,我们公司多付款项对方已退回,但是发票7月份才收到,是增值税专用发票,这个账应该怎么做
下游公司为小规模公司无法给我公司开具6个点的增值税专用发票,我老板问应该收下游公司的税点怎样计算?
银行手续费开的专票能抵扣吗
需要开2000元的药房增值税发票需要交多少税
你好老师!请教2个问题:1,比如11月底30号申报的出口的,收入做11月还是12月,如果12月做发现出口日期是30号,那税务发票日期怎么开成30号的?还是开12月的汇率用11月的? 2,12月报退税时可以将以前月份未报的关单合并按1201批次报吗?还是各月续报各月的批次?比如10月份有一票在12月申报,10月已经报了2个批次,能12月再报10月的批次号1003还是合并到1201?
个体工商户交完经营所得税,想把钱提出来,字什么名义提现,怎么做账
老师 我们是贵州贵阳民办非企业现在教育局,我们在税务是核定征收的个体工商户没有建帐的 现在教育局要求我们注销 教育局说要先给交给他们财务清算报告 请问这个清算报告一定要去会计师事务所出还说可以我们自己填写盖章
老师我们公司进的豆油送客户怎么走账最合规
委托外部开发新产品的软件开发费用计入什么科目
老师高速龙门架安装射灯金额达到固定资产标准,是资本化还是费用化
现在做账手工账哪里适用电脑账哪些行业用多都有什么要求成本方面怎么确定什么范围用手工或电脑那种最好有什么做账要求
开进来的发票是不1台设备,而是按我支付的费用来开票,可能一次的话是按0.26台来开的,
按半年支付货款,每个月可能支付一万多,尔对方给我开票是零点几台的样子
你好 先暂估就行了。 你要全套设备去暂估入账
那税额这块也要暂估吗
你好是的。 也得暂估或者不清楚开什么发票的; 你就按不含税在暂估入账
固定资产也可以暂估的吗
你好 可以暂估入账的
那像这样就不可以入固定资产卡片了
你好 可以录入 ; 你录入固定资产去 录入不含税金额 如果收到的是专票的话