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24年代账公司把非股东转入的款项计入了实收资本,25年转出了,记的其他应付款,付的营业账簿印花税分录也冲红了,但他没更正24年财务报表年报,直接申请了营业账簿印花税退税,没有审批通过,营业账簿印花税交了10块钱,现在如何处理,再冲销那笔冲销的分录吗

2025-07-10 13:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-10 13:29

你好,根据你的描述,这种情况应当把多交的印花税  计入营业外支出处理   

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快账用户1731 追问 2025-07-10 13:31

要不然就是更正24年年报然后再申请退税是不

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齐红老师 解答 2025-07-10 13:31

你好,是的,是这样的

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快账用户1731 追问 2025-07-10 13:38

如果更正财务报表,是不是得更正2024年账务,但是在2025年更正的账务,把实收资本记为的其他应付款,是不是不能再更正财务报表发起退税了,只能是税额记为营业外支出

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齐红老师 解答 2025-07-10 13:39

你好,是的,是这样的

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相关问题讨论
你好,根据你的描述,这种情况应当把多交的印花税  计入营业外支出处理   
2025-07-10
多交的印花税不退税。你主要工商年报怎么申报?你老板能投资进来吗?你老板能投资进来,赶紧让你老板投资。
2025-07-10
你好,第一个不需要缴纳,已经取消了。
2023-10-10
你好同学,预收账款可能存在需要转收入,是否有发货和销售,可能要缴增值税呢,还有债转股有风险,税务局不一定会认可
2023-12-12
同学你好 没有实收资本就不做哦 按照实际业务来做就可以了
2023-02-14
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