1. 明确两种模式收入逻辑模式 1(A 开票):收入 = A 直接开票金额(全额)模式 2(B 开票):收入 = B 打包销售总额 × 软件对应比例 × 30%(A 从 B 结算的分成)2. 收集数据算差异找模式 1 期间(如去年同期)A 的开票总额(记为X);找模式 2 期间(今年半年)B 的打包销售总额(记为Y),以及软件在打包中占比(协商或估算,记为a%); 差异 = 模式 1 收入 - 模式 2 收入 = X - (Y×a%×30%)

(1)1月2日,彬彬公司向甲公司购买一批 B等级原材料,材料已验收入库,增值税专用发票上注明材料价款为 70000元,增值税税 率 13%,已用银行汇票办理结算,并将多余款项退回开户银行。 (2) 1 月7日,彬彬公司采用托收承付结算方式向乙公司销售商品一批,按价目表标明的价格计算,金额为50 000 元。由于是成批销 售,彬彬公司给乙公司 20%的商业折扣,增值税稅率为 13%。 (3) 1 月17日,乙公司由于资金周转问题,给彬彬公司一张商业承兑汇票抵偿之前欠款。 (④)1月20日,彬彬公司因订购一批 A 等级原材料,以银行存款向丙公司预付一批材料款60 000元。
甲公司为增值税一般纳税人,销售商品适用增值税税率为16%,2019年发生相关的业务如下:(1)3月2日,将一批商品出售给A公司,该批商品的标价为200万元,成本为150万元,甲公司给予A公司10%的商业折扣,甲公司按折扣后的金额开具了增值税专用发票。同时根据合同约定现金折扣条件为:2/10,1/20,N/30(计算现金折扣不考虑增值税)。A公司于3月18日将扣除现金折扣后的金额支付给甲公司。(2)5月9日,甲公司将一批商品交于B公司进行代销,该批商品的成本为80万元,与B公司委托结算价款为100万元(不含增值税)。同时按结算价款的5%向B公司支付代销手续费。和按扣除现金折扣后的金额确认收入分别是多少?根据资料(2),请编写正确的会计分录:
我司为自贸区企业是A ,国内供应商是B,国外客户是C C从A处采购商品(美元结算),A从B进货(美元结算),由B出口,A提供给 C清关手续,提单在路上更改发货人和收货人,这个业务在财务和税务上如何合规合法呢? 这个业务模式看起来像是一种转口贸易,也就是A公司作为贸易中介,B公司作为实际出口商,C公司作为最终买家。在财务和税务上的合规性主要涉及以下几个方面: 1. 发票问题:A公司从B公司采购商品时,B公司应向A公司开具增值税专用发票。A公司再将商品卖给C公司时,也应开具增值税专用发票。 2. 税务问题:B公司作为出口商,其出口的商品可以享受增值税退税政策。A公司作为贸易中介,其收入应缴纳企业所得税。 3. 外汇管理问题:A公司收到C公司的美元付款后,需要按照中国的外汇管理规定,将外汇兑换成人民币。同
你好老师我们公司是做不干胶材料,离型膜这些材料的,老板有3家公司,A公司老板绝对控股,BC家公司也是直接管理但法人不是老板本人,各自独立,A公司库存会销售给B公司,B公司在把材料卖给另外一家客户,C公司是小规模也是做同样产品的,1.后面A公司叫C公司开普票过来,这样可以?开经营范围以内的.2.公司的现金流很多这个应该怎么处理好些3.成本材料进项很多,库存也有,收入有1600多万,企业所得税利润大,成本发票少怎么处理比较好4.公司因为材料成本有,但是费用成本缺乏,因为公司有一些材料包装盒子和胶管,拉型膜这些东西可否做公司的费用支出呢?
老师您好,请教一个专业问题, 1、结算方式:A公司的软件委托B公司销售,相当于B公司是一级代理,预收款都在A公司,开票主体也是A公司给客户,A公司给B公司结算70%,这里是成本,收入相当于都是A公司全额计算的,申报的也都是按开票金额 , 2、2025年的结算方式,B公司将软件与B公司自己公司的课程产品一起打包售卖,由B公司开票给客户,针对已交付的软件产品,B公司按30%结算给A公司,这种模式实行了半年后,但这里对比去年A公司的收入少了很多,也是按开票金额申报的营业收入,我的诉求是通过1和2结算模式,怎样可以找出差异金额有多大?
长期待摊费用是损益类的费用,为什么期末不结转到本年利润?
老师,企业变更后的公司章程在哪下载
资产负债表不平从哪里去核查
你好,小规模纳税人股权跟法人变更,目前已变更完成,新的营业执照已制成,我接下去要做什么操作?在网络上查询到都是先做税务变更,再去工商变更,那我现在新的营业执照已制成,还需要税务变更吗?
老师好,公司注册下来没有业务税种核定里面也没有营业账簿这个税种,有些是有业务但没有实收资本,也没有核这个税种,所以在1月份没有出来这个报表,像这种没有该税种又没有需要申报的账簿资金的,需要去申报这个年度印花税表吗?
委托货代可以申请退税吗
老师,如果以前年度都是亏损,今年利润表累计金额是正数,可以用以前年度亏损不交所得税吗
你好,我12月份忘记勾选抵扣项, 1月份才记得勾选抵扣项,现在申报增值税,想用元月份勾选的抵扣12月份的。这个要怎么操作呢。可以用元月份勾选的抵扣项抵扣12月份的吗
我从哪里能看出我2月份有个附加税退税的原因
老师,在哪可以查到2025年所有公司申报的收入
老师, 1、全额的话是19800,按70%结算给B,19800*70%=13860, 2、B公司按30%结算给A是19800*30%=5940 可以理解为我是用去年A公司申报的收入和今年A公司申报的收入去比对吗?没有看明白
同学你好 对的 是这样理解
老师,帮忙看下我刚发的金额,就是总额是19800软件金额 ,B公司打包销售也只是包含19800哈,其他产品不算哦,我看您回复的第一条,是写了找模式 2 期间(今年半年)B 的打包销售总额(记为Y),以及软件在打包中占比(协商或估算,记为a%)这里的打包销售总额没懂,因为是只计算19800软件的,其他是B公司自己的产品,不算的
同学你好 是的,理解正确