不可以提供服务人员的这一部分工资你得做成本。

老师,我们公司有一个关联方乙公司,但那个乙公司业务很少,我们公司员工带着把乙公司的业务做了,但年底审计让我们调整这部分的人工费,乙公司计提了员工工资,我们把平时计提的工资,冲掉了一部分跟乙公司挂了往来,我想问一下,我们公司平时计提费用按部门计提,但要挪一部分费用给乙公司,就得冲费用挂往来,冲的这个费用是管理费用-工资(负数)按部门是公司,但我们自己公司计提没有公司部门,冲的这个费用是公司可以吗,这样按部门倒出就是负数,科目余额没问题,
老师,公司偶尔有劳务维修费收入,公司名下员工就1人,那这个人的相关工资和社保我是入劳务费还是期间费用,如果入了劳务成本,那我没有劳务维修费收入的时候,工资结转不到损益里。如果我不走劳务成本,那有劳务收入的时候怎么结转,需要每个月都分开吗
老师,咨询您一下,我们成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24号收到一笔8万的打款,是a的100%控股的b打款的,不计入实收资本,双方签了研发服务合同,说是b的研发服务 让a公司的四个研发人员给干活。 一,5.31号我月末计提工资,五险一金和个税时都计入管理费用开办费了,5月不是算筹办期吗?是这样吗? 二,当时股东b给我们a公司打款时,不计入实收资本,后来就签了服务合同,我们作为主营业务收入了那80000,会计分录,借,银行存款贷,主营业务收入,应交税费增值税 三,a公司收款8万的会计分录,我这样做对吗?
老师晚上好,请教您一个问题:公司以设计为主,那么收别人的设计费收入,是不是记入到“主营业务收入”?如果是记入主营业务收入了,那设计人员工工资是记入“主营业务成本”吗?公司会计是这样做的,理由是有主营业务收入,就要有与之匹配的主营业务成本,但我总感觉怪怪的,工资的归集不是应该记入“管理费用-工资”,“销售费用-工资”,“研发支出-工资”,“生产成本”等科目吗?工资能记入“主营业务成本”吗?
公司是主做生产及销售仪表的,这个月有一笔24万收入开技术服务费发票,入的是其它业务收入,但没有成本,因为公司平常有技术人员,平常做的是管理费用工资,因为没有另外就这个技术服务费外加技术人员工资,那这个其它业务成本就是0,这个可以的吗?
老师,年营收5000多万的企业,实操当中是不是一般第一季度净利润都做成亏损的呀?还是按年平均利润做比较好。实操中都是如何做的呢?
什么情况下税务局代开发票
个体户季度收入8万,经营所得如何填写成先按不缴纳的申报?
老师您好光伏支架制造业增值税税负率才千分之2.5,现在严重缺进项,老板说可以多交点税,但是这个税负率调整到多少才不会因为税负差异太大造成风险呢
酒店提供给美团场地放充电宝,客人充电后产生的收益这个税率是多少,属于什么性质的收入
请问外贸企业出口货物然后再港口查验说要退回(指运港海关查验),这一票货的进项发票和出口发票都没开申报的是未开发票收入,想问一下如果确定退回,财务这边怎么操作
老师好,麻烦问下,注销公司可以申请简易注销吗?是先注销税务再注销工商吗?注销时的财报数据怎么填写啊,可以都写0吗?
老师,补交23年分红,应该怎么做分录?
资产负债率怎么计算的?利润率怎么计算的?
在电子税务局修改财务制度备案有没有风险,企业是小微企业,之前一直报送现金流量表,现在不想报了,可以取消吗,有没有什么风险
一个企业如果有收入没有成本,有虚开发票的风险。
好的老师 那就是业务人员的工资我做到主营业务成本里是吧
可以的,可以这么做的。
提供服务人员的不是业务员,业务员是跑业务拉客户的。
就是也得出去上各个店铺推广,然后让加入到这个平台
然后A公司根据你们推广的这些店铺来给你返钱吗?是的话可以做主营业务成本
老师是这个意思,那就是业务人员我做到成本里了
可以的可以的可以的。
他不就是提供服务人员的工资吗?可以呀,你保证收入不要小于成本就行。
老师这种开出的现在服务费,推广服务用交印花税吗
不需要缴纳印花税的
可是申报界面有这个印花税的税种
印花税税目显示的是什么?
11类合同都有
他属于哪一类合同?推广服务属于哪一个?
都在这里面,你看一下它属于哪一个
我也不知道属于哪类,有技术合同,买卖合同,仓储合同,承揽合同,但是我觉得哪个也不像
是 不需要交 ,我也不知道你在哪里看到的需要
申报界面有我就0报了
你去看下你的税种认定,如果有按次的或按年的话,到了申报期你需要正常申报。没有业务的话,就是零申报。如果没有这个税种认定,就属于按次按次的话,你不需要缴纳,就不用申报。