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老师 我们有个购置税在24年12月直接作为费用所得税前扣除了 现在自查 需要调增这部分税款 。我们填到年报里哪一项呀

2025-07-10 16:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-10 16:44

纳税调整项目明细表,30栏扣除类,其他栏,调增

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快账用户1443 追问 2025-07-10 16:45

我们填到最后一栏 其他

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齐红老师 解答 2025-07-10 16:45

填到最后一栏 其他,也可以

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账务调整 2024 年 11 月冲回 2023 年原管理费用分录,借:以前年度损益调整,贷:原对应科目。 再将 “以前年度损益调整” 余额转入利润分配 - 未分配利润,借:利润分配 - 未分配利润,贷:以前年度损益调整。 2023 年年报调整 在纳税调整明细表(A105000)“扣除类调整项目” 的 “其他” 行次(第 30 行)填写需调增的管理费用金额,不直接在年报主表更正。
2024-12-03
同学,你好 这是可以的,相当于24年就做了所得税
2025-07-07
同学,你好 24年的话,做到所得税费用。 做在25年的话,需要用以前年度损益调整科目
2025-07-08
你好,这个调整的具体的是什么业务的?有发票的吗?
2023-05-11
冲管理费用。不需要调整,按冲减后的管理费用填报
2020-11-27
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