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老师进项税额转出,本年:借库存 10000贷应交税费—应交增值税(进项税额转出)10000上年度已结转成本:借利润分配—未分配利润5000贷应交增值税—(进项税额转出) 转出进项税:借应交增值税(进项税额转出)15000贷应交税—未交增值税15000 我们这是因为本月出口了设备,有免税要把所有进项税抵扣完,那结转到应交税—未交增值税15000,还需不需要交税?要怎么处理?

2025-07-10 18:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-10 18:44

同学你好! 光看这一个分录,是应该交税的, 但是,本月应该还有其他进销税的吧,要合并在一起看,

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快账用户8415 追问 2025-07-10 18:51

没有了,本月只有出口一项收入,没有其他进项了

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快账用户8415 追问 2025-07-10 18:51

出口免税,让把所有进项税抵扣勾选后转出

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齐红老师 解答 2025-07-10 19:03

那这样的话,就是要交税的,

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快账用户8415 追问 2025-07-10 20:02

不用交税啊,就是所有进项税额抵外销的销项,出口免税了

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齐红老师 解答 2025-07-10 20:07

1)本月所有进项税勾选后,再转出,确实是平了, 借:进项税 贷:进项税转出 借贷方相减=0 2)但是,你上面的分录 进项税转出余额=0 未交增值税=15000 这个未交增值税余额不=0, 那么,是要交税的, 3)出口免税的,与上面的两笔业务没有关系的,它可能涉及的 退税业务,

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快账用户8415 追问 2025-07-10 20:14

主管局不让退,只让把进项转出,销售免税,那我进项税额转出不结转到未交增值税可以吗?进项税额转出有余额可以不?

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齐红老师 解答 2025-07-10 20:17

明白了,进项税额转出 不能有余额, 在这种情况下,要记入成本。 举例说明: 1)也就是说,假如 这个进项税 进来时, 借:库存商品 应交税费-进项税 贷:银行存款 2)那么,现在转出 借:库存商品 贷:进项税转出 3)假如这个库存商品已经卖掉了, 就做 借:主营业务成本 贷:进项税转出

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 你好 ; 不对哦 。 借管理费用- 福利费; 进项税贷  应付职工薪酬-福利费;  借   应付职工薪酬-福利费; 贷银行存款 。 结转做 :借管理费用-福利费贷进项税转出 。 然后在做结转分录的 ;       借销项税      ; 进项税转出  贷  进项税       应交税费-应交增值税-转出未交增值税 ;  结转 : 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税  ;次月缴纳 借  应交税费-未交增值税  贷银行存款  
2022-03-14
这是计提增值税的分录
2025-03-01
后面不需要什么分录了的
2022-12-20
你好,这个还是需要做的
2025-01-06
你好,没错,可以按照您说的这么做。
2022-07-11
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