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Q

老师你好,打包人员工资,我发生时借:生产成本,贷应付职工薪酬。我分摊时怎么做呢

2025-07-10 21:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-10 21:11

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-07-10 21:16

您好,发生时: 借:生产成本—直接人工 贷:应付职工薪酬—工资 分摊时: 如果涉及多个产品: 借:生产成本—A产品(按比例) 生产成本—B产品 贷:生产成本—直接人工 如果部分属于间接费用: 借:制造费用—人工费 贷:生产成本—直接人工 期末结转:完工产品成本结转: 借:库存商品 贷:生产成本 销售时成本结转: 借:主营业务成本 贷:库存商品

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快账用户7437 追问 2025-07-10 21:20

打包好就销售,老师发生的打包是不是重了,都是生产成本

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齐红老师 解答 2025-07-10 21:24

 您好,如果打包后直接销售,打包成本直接计入生产成本,销售时转入主营业务成本。 发生时: 借:生产成本—直接人工  贷:应付职工薪酬—工资 销售时: 借:主营业务成本 贷:生产成本

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快账用户7437 追问 2025-07-10 21:28

老师还有个问题,我的运输费是商品己经入库了,后取得票,这个要做账务处理及分摊呢,

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齐红老师 解答 2025-07-10 21:31

您好,入库时就要暂估,多少金额是确定的,发票来了就红冲原分录,再做发票金额的分录,一正一负

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快账用户7437 追问 2025-07-10 21:32

入商品的时候我没有入运输费,我现在运输费要怎么入账,

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齐红老师 解答 2025-07-10 21:34

您好,那现在做不进去了嘛,都消耗了,要么直接入主营业务成本里

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快账用户7437 追问 2025-07-10 21:38

单独取得的运输要是你分摊的话,怎么分摊呢

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齐红老师 解答 2025-07-10 21:45

这就不分摊了,都卖光了嘛

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-07-10
你好,生产人员造成包装材料损失100元,应当这样处理才是啊 借:待处理财产损益,贷:周转材料 借:其他应收款,贷:待处理财产损益 借:应付职工薪酬,贷:其他应收款
2023-07-25
你好,计提工资的分录是 借 :生产成本,制造费用,管理费用等科目,贷:应付职工薪酬
2021-03-16
工资少扣了,应是其他应收款的借方核算。 当然其他应付款的贷方负数,也是表示其他应收款的借方正数
2020-10-10
同学你好、 结转时 借,生产成本 贷,制造费用 付工资 借,应付职工薪酬 贷,银行存款;
2021-04-15
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