同学你好 在的 什么问题

苏老师你还在吗?刚刚那个关于成本的问题次数到了,可以继续咨询你呢?
黎老师,昨天的问题想咨询这边还没有得到你的解答在吗?咨询一下,昨天问题没有得到解答还有几个想咨询一下。。
老师您好,我想就上次的问题继续跟您咨询一下,不知道您后台能不能看到我之前的提问
老师,问题还没咨询好,有老师继续解答下吗
老师,针对上次的问题我想继续咨询一下,对方想开发票,我怎么开
老师您好,小规模公司上季度印花税实际发生36.66,但税务系统只扣36,现在印花税余额还有0.66元挂账了,也不用交了,这个怎么处理,还是这个季度少计提0.66把这会计账上冲平呢,怎么处理比较好
请问一月最新报税日期,都报哪些税还有二月
老师,奖金记到应付职工薪酬-福利费,那他只能扣除工资的14%是不是
老师好,就是职工工资的话,我一直是按会计上的所属期来做的,假如说26年1月份发放的是25年12月的工资,那我是在26年1月20号之前申报所属期为2025年12月的工资是这么申报的,那后面才得知说个税是按那个实际发放的时候来算所属期的,那这么一直循环的话,我这个要怎么弄,如果把前期的都更正了也不太可能,因为好几年了。
老师好,公司从今年3月份一直断断续续的购入固定资产,一直没有计提过折旧,现在年底一次性计提折旧会有风险不,如果有风险的话更正之前的账,然后再计提折旧可以不
老师好,发票上注明自产农产品销售的免税发票可以抵扣增值税吗?
老师您好,请问应该贷款到期一般是自动续吗?
老师您好,小规模纳税人减按1%征增值税,我确定收入的时候也是按1%计算的收入,可是在填报申报表时,硬要让我填营业外收入,本来营业外的那部分收已经包含在主营业务收入里了,在填营业外收入的话不是就重复重复缴税了?我现在怎么处理呢?
老师,您好,请问下差旅费一定要有餐费吗
第四季度预交所得税表里,要填已发放的成本费用,这个填全年发放工资吗包括奖金吗
上次问的这个国际运费做账计入费用还是挂往来的没懂,我们报关是C&f,运费是由于我们承担,是由于交期晚了,这费用实质上不是代收代付,
因运费由你方承担(非代收代付),且是因交期晚产生,需按实际费用列支,做账计入费用 ,具体: 会计分录: 借:销售费用 / 营业外支出(因交期晚,若算违约补偿类,可放营业外;若算常规运费,放销售费用 ) 贷:银行存款 / 应付账款
但是报关单上报关是c&f,这收到的钱能直接冲应收吗?不需要扣除这个运费?
你们代收代付的就冲
代收代付不理解,这个运费我们肯定要支付出去的,但是这个不是我们自己承担的吗?这个不算代付吧,这个跟报关单成交方式搞混了,现在不知道怎么开票做账?
如果是你们承担的那你计入销售费用
那我们计入销售费用,外销发票按什么金额开,比如c&f价格 是10000美金,国际运费是1000美金,
同学你好 按FOB金额来开的哦