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老师,销项税额大于进项税额,需要计提吗?会计分录怎么写

2026-04-09 08:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-09 08:38

同学,你好

你说的是增值税结转吗?计提在做收入成本费用的时候,就已经体现了

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同学,你好
你说的应该是增值税结转分录

1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。
2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。
3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。
4、实际交纳时,借:应交税费—未交增值税;贷:银行存款。
2026-04-09
同学,你好

你说的是增值税结转吗?计提在做收入成本费用的时候,就已经体现了
2026-04-09
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税674.8 贷:应交税费-未交增值税674.8   下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2025-07-08
你好 借未交增值税,贷转出多次增值税 
2022-11-10
您好,这个不用,作为留底就行
2022-01-17
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