你好,可以的,可以抵扣了。
老师好 公司在小规模期间签订了一个有型动产租赁合同 这个月公司升为一般纳税人了 这个合同还有10万的发票没开 那以后开发票 税率是13%的了 有政策规定还继续按3%的税率来开吗
我们公司做建筑服务行业的,小规模期间签的合同,开的票是3个点的专票,工程还没结束,被强制生成一般纳税人了,生成1般纳税人之后开票还可以开3个点的专票吗,这个合同是小规模期间签订的
老师,我们去年公司是小规模纳税人,签订的工程分包合同,开3%专票,合同金额没开完,现在升为一般纳税人了,还可以继续开3%专票吗?
老师,公司现在是小规模纳税人,9月有个销售合同签订下来,开具发票就会变成一般纳税人,未生成一般纳税人之前,九月是不是还是按小规模纳税人的税率开票
老师,企业变更成一般纳税人后,在小规模期间签的合同可以开心票吗
老师好!固定资产清理出账的时候,考虑净残值不
请问老师去年亏损,未分配是负数,这个季度盈利。总的未分配还是亏损的,请问需要交所得税吗?
@董孝彬老师在线吗?请教的
2025年小规模免增值税是30万还是45万?
老师好!请教:注册资本100万,投资者目前实缴50万,那入账时 实收资本只记50万吗
老师,我申报所得税时,有这样的提示?请问需要处理吗?
建筑类的公司,光有人工费,怎么怎么做成本,怎么写会计分录
老师,餐饮服务印花税办哪项?
老师,小规模季度不超过30万,填报增值税,填在10行,那税金还需要再去填增值税减免申报表吗?我做账的时候税金按1个点算的,增值税申报表,本期免税额是3%,这样会不会对不上
员工的报销,走往来费用还是现金费用
也就是不管前面付了多少,只要是在变更之后开过来的专票都可以抵对不对?不会要把前面付过的扣除来嘛
你好,是的,你可以这样理解。系统也是这样设置的。Come back.
明白了,谢谢老师
你好不用客气的人