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老师,请问一下,EXW价出口,关单有两项商品,杂费35美元,是按商品金额比例收入分摊杂费开票吗?还需要跟电子口岸离岸价对一下吗?还有杂费确认到收入里,是收不到款项的,这个要怎么处理?进销售费用吗?
老师,我们想在香港投资了一家全子公司,目的是想通过香港这家公司把国内的产品销售国外,计划先从国内公司销售给香港公司,再由香港公司销售给国外,另外如果客户订购的产品需要从国外采购的,也想通过香港公司采购再销售给国外客户。对于这个香港公司,我们需要做一些什么搭建,才能让这家公司实现这个业务,而且没有啥风险。
A公司于10年前,通过公户向土地所在地街道购买了10亩用于兴建厂房,因土地开发,现有B公司计划工业用地,如以A公司名义招拍地值253万元,如B公司招拍挂506万元。 A公司不想开发,只不亏本,平价转让B公司,考虑成本如下: 一、招拍成本 二、拍地税费:契税4%+印花税5‰ 三、转让税费: 1、增值税9%,小规模or一般? 2、附加费12%=增值税x12% 3、印花税万分之五 4、水利建议基金,不含税收入万之六 5、土地增值税(平价),金额0 6、企业所得税(平价),金额0 四、其他费用,
自产农产品,销售初加工农产品的农业公司费用支出具体哪些
老师,请问一下我换了电脑怎么把电子税务局系统和自然人的电子税务系统拷到新电脑呢?(董孝彬老师)
郭老师,建筑服务公司,我们买了油漆带粉刷,可以开简易计税3个点吗,因为材料占比少
没有交增资税。有没有什么不欠税证明的啊
仓库有一台叉车,折旧计提到制造费用然后转为产品,24.5一25.12月,甲会计发现没有生产什么产品,25.12把生产成本余额9万转入管理费用折旧费可以吗?
老师,我是大数据与会计专业的学生,填信息的时候把专业填成了“其他”这个选项。考中级的时候,专业改成会计学,会更合适吗?
公司3月份成立,3月份计提工资,3月份的个税系统0申报?4月份发放前,用个税系统更改成5月份所属期算出个税从4月工资中扣除?正常流程是这样子的吗?
同学你好,老师这个点不在线了,是什么问题
老师你好,我想问为何委托方发出的时候,受托方不直接当购进一样支付价款呢?为啥要到真正销售出去的时候受托方才确认购入?
因代销是代理销售,商品未售出时风险报酬仍归委托方,受托方可退货,提前付款会让受托方承担不必要风险,故实际销售后才确认购入,符合代销“代理”本质与权责发生制 。
老师,还有就是,为何建筑业,需要有合同结算-收入结转科目呢?确认收入的时候分录:借:合同资产或者应收账款或者合同结算-收入结转 贷收入。然后结算的时候要做借:应收账款 贷:合同负债(预收账款)=合同结算-价款结算 对吗
设置“合同结算 - 收入结转”是因建筑业履约进度和结算进度常不同,需区分核算,准确反映财务状况 。 确认收入分录方向对,结算时正确分录是借应收账款,贷合同结算 - 价款结算 ,原写的含合同负债(预收账款)错误,预收应单独在收款时处理。
但是合同结算的借方表示合同资产(带有收款权的应收),贷方表示合同负债(表示以收钱未履行)?
合同结算借方一般体现已履约未结算的应收(类似合同资产 ),贷方体现已收款未履约的预收(类似合同负债 ),用于核算履约与结算进度差 。
对啊,所以结算的时候,借:应收账款 贷:合同负债,也是没问题的是吗
同学你好 是这样的哦