按确认的数据录期初,差额录未分配利润
老师,我有个问题。之前没有做账,在我新建账同时,银行日记账和现金日记账的期初余额我是以银行和现金实际额填写吗?
老师,你好,公司原来没有会计,没有建账,我现在建账,假如他只有银行余额和应付账款,怎样让期初数据平了呢?
老师 我公司之前没有期初数 我这个月建的期初数,有漏记应收预收,不知道怎么调账,也就是说之前的借应收账款 贷主营业务收入没做,我现在收到钱做的是借银行存款 贷应收账款,不知道怎么调。
老师,我一分公司之前没建账,今年年初才建账,现收到2020年的一笔工程质保金,年初建账的时候并不知道有笔质保金,所以这笔质保金没入账。现如何处理,银行余额建账的时候已经调了和银行账户余额相符了
老师,我刚到一家公司老板让新建三个公司的账,之前的账让封锁了,今年重新开始,我期初数怎么填
与原蓝票一致票种的纸质发票,电子发票,怎么选择
您好老师,四方协议怎么做凭证,我们公司只跟其中一方有欠款,其他三方账都是平的。
老师,一般纳税人公司之前用代账公司做账,交接时代账公司做的账太乱,数据错误太多,要怎么交接,交接过来怎么再做账
郭老师,员工仲裁,拖欠工资,除了工资,后面又补了钱,补的这部分,之前没报个税,要做什么科目,个税要怎么申报
学了中级会计,在税务师考试最后一个月的备考财务与会计和涉税法律精讲课程还只看了一半还要看精讲课程吗?可以直接刷题过吗?感觉看完时间不够了,请大神老师给出最优建议。
收到对方公司的货款,和对方败诉承担的诉讼费用,诉讼费记入什么科目
working papers 是什么意思在审计里面
老师您好,企业所得税填报表里的事项一,已计入成本费用的应付职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬应该怎么填?如果在已计入成本费用的职工薪酬这里填写应付职工薪酬贷方累计额,但是贷方的应付职工薪酬里不是包含计提的工资和计提的公积金等的合计数吗,但是申报个税的数额只包含计提的工资,按照个税填和应付职工薪酬贷方累计数不一致呀
我们有一笔劳务费是第三方公司代发,如何做账
老师,企业从工业企业转型为服务企业,经营范围也变更了,是否需要变更企业名称
我们是个广告公司,不大不小那种,主营业务成本和管理费用科目怎么区分?我看见日常报销的单据数字都比较小,是计成本还是费用?
日常报销的单据,入费用