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老师,我应收是200预收款是银行存款500,生成凭证的是改成600了,已经跨月了,我怎么重新做凭证

2025-07-11 13:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-11 13:53

您好,把前面错的做相反分录,再做正数分录

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这个也没有关系的,你如果一定要改,可以借应付账款,贷应收账款。
2023-05-25
贷其他应付款负数,贷应收账款
2020-12-02
你好;   那你要反结账去  12月去处理才行的  
2023-02-16
借:营业外收入(销售税金) 贷:应收账款
2022-08-04
你好,那应该做什么科目
2021-08-29
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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