您好,信息技术服务服务费占比,并没有统一的标准数值。就看你们是不是真实的了,自查一下有没有虚列的费用支出,少入利润的,如果没有,是什么原因推广费比别人家贵,就把这些推广费贵的原因说清楚就行了。
老师你好,税务局反馈了这条信息给我公司:目前住宿人员多从平台下单,酒店需要按比例支付推广费给美团、大众点评、携程等平台,平台开具商品名称为*信息技术服务*服务费的发票给酒店,酒店取得*信息技术服务*服务费占比过高,存在少记住宿收入的风险。 这一个服务费比例应该是多少比较好?对应这个问题,我们应该要怎么修正?
老师你好,税务局给我们发了一条信息说”2024-01-01至2024-12-31线上预定收入申报异常,住宿业网络平台预定兴起,较多出行的自然人选择线上预定住宿。住宿业纳税人向线上平台缴纳服务费,取得“信息技术服务”发票。线上预订销售有大量自然人客户,不需要开具发票,纳税人存在隐匿这部分收入,少缴增值税、企业所得税风险。“这个应该怎么反馈和纠正?
老师,小企业会计准则 印花税需要计提吗?
增值税月末结转怎么结
你好 请问小规模的个体户经营所得这个税是怎么交的呢?我这个成本填不上去是不是供应商没有开发票给我们这边识别不出来的原因呢 可以叫供应商补开的吗 如果6月份没开的话到时要怎么结算呢
买了中级财务管理的课程,课程在哪里?
请问通过签合同预付款的形式购买的设备,就是通过合同当时预付款的形式购买的设备,现在嗯,购买部门来报销他的这个货款,那这个报销手续怎么办理啊?
申报表主表中本期应补税额是正确的,但期初末缴税额有未缴金额,实际上没有欠税。我查了一下以往的申报表,产生的原因是多年申报时未填写本期缴纳上期应纳税额累计的结果,请问现要怎么调整?
老师你好,小规模纳税人季度销售额超过30万,应该按照全额缴纳增值税和附加税,计提附加税应该在哪一个月计提,比如是二季度,应该在每个月计提,还是在6月份计提呢。
你好老师,我合作收到一张劳务费发票,是个人开的,备注上面写着,购买方应在次月15日前代扣代缴销售方个人所得税,未按规定扣缴的,改发票不得作为所得税前合法有效扣除凭证,这个我合作社怎么申报?
去年开出去的房租租赁发票,税点9个点开成了5个点,今年红冲了5个点重开9个点。该怎么做分录
小规模纳税的超市收到一个消防系统维修的劳务发票可以作为管理费用入帐吗