齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
把那个余额转入营业外收入-税费减免
那这部分转进营业外收入,计算企业所得税的时候,就是主营业务收入➕营业外收入来算对吗
是的,就是那样子的, 季度所得税申报表都是利润表的本年累计数: 营业收入=主营业务收入%2B其他业务收入 营业成本=主营业务成本%2B其他业务成本 这个营业成本,不包含:财务费用,管理费用,和销售费用 利润总额=利润表的利润总额: 营业收入-营业成本<>利润总额
收入不超过30万,我也不需要计提印花税,所得税,附加税那些了吧?
是的,直接把减免不交的增值税转入营业外收入-税费减免就行
是每个季度末转出对吧,3.6.9.12月底?
是的,就是那样子的
可以入到营业外收入~政府补助吗
可以的,没问题的哈
如果我收入没变过30万,但是利润总额是正数,我要交所得税吗
是的,该交所得税就交哈
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那这部分转进营业外收入,计算企业所得税的时候,就是主营业务收入➕营业外收入来算对吗
是的,就是那样子的, 季度所得税申报表都是利润表的本年累计数: 营业收入=主营业务收入%2B其他业务收入 营业成本=主营业务成本%2B其他业务成本 这个营业成本,不包含:财务费用,管理费用,和销售费用 利润总额=利润表的利润总额: 营业收入-营业成本<>利润总额
收入不超过30万,我也不需要计提印花税,所得税,附加税那些了吧?
是的,直接把减免不交的增值税转入营业外收入-税费减免就行
是每个季度末转出对吧,3.6.9.12月底?
是的,就是那样子的
可以入到营业外收入~政府补助吗
可以的,没问题的哈
如果我收入没变过30万,但是利润总额是正数,我要交所得税吗
是的,该交所得税就交哈