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交接工作期初已交税金6867.01,未交增值税5818.6,待认证进项税额36509.86 实际上期留抵1086.42,待认证进项税额36509.86怎么调整?

2025-07-11 16:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-11 16:12

这个未交增值税是带房源还是借方余额?

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快账用户5520 追问 2025-07-11 16:20

贷方余额

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齐红老师 解答 2025-07-11 16:22

借应交税费未交增值税5818.6, 贷应交税费已交税金6867.01 查一下什么原因导致的留迪不一样,你看下进项税额和销项税额的发生额是不是一致的。如果查不到原因,把它放到营业外收入企应交税费,未交增值税,但有业外收入。

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齐红老师 解答 2025-07-11 16:22

第一个金额写错了,借贷都是6867.01。

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快账用户5520 追问 2025-07-11 16:50

怎么调整?具体分录?

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齐红老师 解答 2025-07-11 17:00

借应交税费未交增值税 贷营业外收入金额是108 6.42➕(6867.01-581 8.6)

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这个未交增值税是带房源还是借方余额?
2025-07-11
你好,现在这样做分录 借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额
2020-12-02
你好 现在认证后做 借应交税费-应交增值税-进项税 贷 应交税费-应交增值税-待认证进项税
2020-09-07
你好。 分录为:借:应交税费-应交增值税-进项 82.76 贷:应交税费-待认证进项税额 82.76 其他分录无需做
2021-01-19
是的,就是那样做的哈
2023-11-18
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