您好,这个的话,是不需要上传附列资料了,不用
老师我是小规模公司、增值税申报这里、不知道数据是填在“货物及劳务、还是填在服务、不动产和无形资产”这里。麻烦老师指导一下怎么区分
老师好,我们是做服务的6%的一般纳税人企业,增值税报表的附列资料三里面的右半边“服务、不动产和无形资产扣除项目”是要写什么啊?
老师,我是小规模纳税人,12月份开了297000信息技术服务的普票,那我报增值税的时候该填到我标红框的服务不动产和无形资产列吗?如果是的话我该填写10、11、12哪一行呢?
老师,增值税附表三的第一列本期服务、不动产和无形资产价税合计(免税销售额)是什么意思,为什么我们13%的税率没有填写,而3%、6%\\9%的填写了
您好,老师,我们是传媒公司,是小规模的。申报增值税,里面的(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)(二)附加税费情况表(增值税减免税申报明细表)都要填吗?
营口市所有者权益增长额与期初所有者权益增长率是多少,怎么去解答
老师,销售固定资产是不是在附表一体现呢?
老师,我们公司是汽车维修厂,现在公司打算关门,还有18万的配件卖了废品2万,已经收到钱,这个会计分录应该怎么做?税务上又应该咋处理
2025.5的增值税报表想更正一下,点击申报更正和作废按钮,该报表没有作废按钮,只有更正按钮,点击后没有任何反应,该如何操作?
老师,我公司与甲公司签订了A服务合同,合同期限为2021年6月1日至2022年3月14日,合同总金额暂定1000万元,最终根据后续签订合同单价,进行多退少补;后续签订B合同期限为2022年3月15日至2023年3月14日。 根据A合同实际已结算金额为:10000000元。 根据B合同相关约定,A应结算金额为:15000000元。 应结算金额超出A合同总金额导致无法结算,超出金额为5000000元,该部分收入在2025年1月申报税费时按所属期2024年12月计提收入已申报税费。现想申请退回企业所得税1250000元。有什么合理的依据向税务局申请退税?
老师,资产负债中应付利润科目有余额,如果本年度亏损的话,可以冲减应付利润的余额吗
老师,我怎么查看24年的汇算清缴表,有个105050薪金明细表有没有填写?专管员说我公司没有填写,现在可以更改吗?
请问境外不需要开发票的货款怎么申报增值税
你好,我想问一下。一般纳税人公司,都没有业务,就只是报了一个人工资,怎么做季报啊!如图,怎么填报呢?
老板拿来的发票入账需要签字吗?
什么情况呀要上传附表一啦
我这种情况主表是填写服务、不动产和无形资产这一栏吗?
对,填写主表服务不动产那个,附列资料的话,是属于有扣除的时候写的
老师附表一可以说详细一点吗,什么情况下需要填写,可以列举列子吗?
就是你3%的扣除,还有差额扣税的情况下,就是扣除了购买价款的情况下
就是有进项发票可以填写在哪里吗?
是的,理解是没错的