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去年暂估的主营业务成本借:主营业务成本暂估 30万 贷:应付账款暂估30万 一直也没冲,24年底主营业务成本暂估明细账余额是平的,应付账款暂估贷方余额是30万,我现在想用25年的一万的工资冲减这个暂估怎么做分录 麻烦帮我把数填上

2025-07-12 11:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-12 11:37

您好,这个的话,借 应付账款  30  贷 以前年度损益调整30  这样的

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快账用户9679 追问 2025-07-12 11:47

然后呢完整的分录呢怎么做

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齐红老师 解答 2025-07-12 11:47

再把以前年度损益调整冲减未分配利润,这个就可以的了

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快账用户9679 追问 2025-07-12 13:59

我不会能给我做出完整的分录吗

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齐红老师 解答 2025-07-12 14:02

借 应付账款30    贷 以前年度损益调整30    借 以前年度损益调整30  贷 未分配利润  30  这样理解啦

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你好,正确的做法就是冲销暂估的,然后再按照发票做账就行。
2024-05-28
您好 23年12月暂估50,1月初反向分录冲回暂估 不是已经冲回了么 5月12汇算清缴前收到23年20万发票 第一笔 借主营业务成本-50 贷应付账款暂估应付款-50 这笔分录就不应该写了啊
2024-07-12
你好 先冲销暂估 借;应付账款—暂估,贷:以前年度损益调整—主营业务成本 然后根据发票入账 借:以前年度损益调整—主营业务成本,贷:银行存款等科目 
2023-04-11
您好,同学。您把上述分录全部改成负数再写一遍即可。
2023-10-23
您好,对的,是这意思的
2024-01-11
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