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老师,冲去年暂估我这样做对吗? 1.去年年底暂估是这样的 借:主营业务成本 10万 贷:应付账款 -暂估 10万 2.今年票到冲去年暂估是这样的 ① 借:利润总额-未分配利润 -10万 贷:应付账款 -暂估 -10万 ② 到的票:借:利润总额-未分配利润 15万 贷:应付账款 -企业名称 15万 ​这样做对吗?

2022-05-12 21:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-12 21:36

您好,是的,您的分录没问题

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您好,是的,您的分录没问题
2022-05-12
您好 暂估金额跟发票金额一致 汇算清缴前收到发票 把发票附在去年凭证后面就好了啊
2022-06-04
你好,学员,这个不用利润分配的,直接冲减主营业务成本,然后再重新确认的
2022-03-17
您好 请问去年暂估的时候分录怎么写的
2022-04-21
你好      你这个 3万发票 和你 5万的  业务暂估是同一个业务的  。 那你就红冲3万的暂估 。剩下2万汇算之前没有发票 就  调增 。 分录是不动的。 继续暂估在2万里面去。  
2021-04-01
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