你好,你们具体是做了什么事 如果只代理,不需要交印花税。
老师,想咨询一下印花税的计提方法和依据,去年9月成立的公司,属于建筑安装服务类,因为有一些安装没有签订合同(或者是合同没有金额,以最后的结算单金额给我们结算),但是平时我们给对方开出过一部分发票,至今从未计提过印花税,像这种情况,我们是否需要计提印花税,如果计提的话,是以发票金额作为计税依据吗
老师,你好,我们是一个商贸企业,每月一次给顺丰结算快递费用,双方没有签合同,只是每月汇总开一次发票,需要缴纳印花税嘛?如果缴纳,是按照那个税目缴纳,是含税金额,还是不含税金额计税呢?谢谢,麻烦老师了
买卖双方需要缴纳印花税是吗?我们公司和别的公司签订了长期采购合同,我们是买方,但是合同是只约定了采购事宜,并没有一个确定的金额,因为每个月都在购进,也需要缴纳印花税吗?按照什么金额来缴纳呢?
借款合同要交印花税,要根据具体情况分析: 1、与非金融机构的借款合同不需要缴纳印花税,与企业、个人之间的借款合同不需要缴纳印花税;与金融机构签订的借款展期合同不需要缴纳印花税;与金融机构签订的委托贷款合同不需要缴纳印花税;与金融机构签订的授信合同不需要缴纳印花税;限额内的循环借款不需要缴纳印花税;企业办理汇票贴现不需要缴纳印花税;信用证押汇,不需贴花; 2、除了上述借款合同,其他借款合同都需要缴纳印花税。 印花税有以下特点: 1、兼有凭证税和行为税性质; 2、征税范围广泛; 3、税率低、负税轻; 4、由纳税人自行完成纳税义务。 请问老师,与金融机构签订的借款合同需要缴纳印花税的对吧?
老师您好,印花税租赁合同(比如22年1月签的,)我们租给客户LED屏,按次收费,一个月结算一次,请问印花税是每次开票的月份我都申报一次印花税对吗,因为合同中没有确定的合同金额,只是签了一场多少钱,签多少年这样
老师 你好 请问这个税费怎么要交那么多的 他写着经营所得申报
老师您好,2023年12月份的一笔暂估入账,2024年收到发票忘记冲红做账了,今年做进去行不?发票数和暂估数相同
利润表和资产负债表的勾稽关系不太懂
老师,资产负债表的期末资金余额和现金流量表的本期期末余额一样还是和现金流量表本年的期末余额一样?
今年发现一张专票,当时搞错当作普票,在去年已入账,借:管理费用 113 贷:银行存款113,而且记错科目。正确的应该是 借:原材料 100 应交税费-应交增值税(进项税额)13 贷:库存现金113. 请问一下现在跨年应该如何做调整分录?谢谢!
小规模纳税人的计提增值税的账务处理。现在我的含税收入是200087.94元,增值税是1981.07元。这个怎么做分录?
利润表中,所得税费用是用利润总额乘以企业所得税率吗?还是营业利润乘以所得税税率
第一季度有业务别的会计给做零申报,从第二季度开始正常申报可以吗
老师请问一下,长期待摊费用可以一次转管理费用吗,有个新公司去年才成立的,之前的会计支付的手续费啥的费用,都记入长期待摊—开办费,我今年可以一次性把这笔长期待摊费用—开办费一次转入管理费吗?金额是1.9万多
营口市所有者权益增长额与期初所有者权益增长率是多少,怎么去解答
我们代理广电的开卡业务,每个月按照开卡量结算佣金
你好,这种不需要交印花税。