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今年发现一张专票,当时搞错当作普票,在去年已入账,借:管理费用 113 贷:银行存款113,而且记错科目。正确的应该是 借:原材料 100 应交税费-应交增值税(进项税额)13 贷:库存现金113. 请问一下现在跨年应该如何做调整分录?谢谢!

2025-07-12 15:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-12 15:39

借原材料100 应交税费应交增值税进项13、 贷利润分配未分配利润113。

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借原材料100 应交税费应交增值税进项13、 贷利润分配未分配利润113。
2025-07-12
借预付账款113, 贷库存商品100, 应交税费、应交增值税进项转出13
2022-08-09
你好,借库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2021-09-17
您好,那您需要做调整,借以前年度损益调整(红字),借应交税费应交增值税(进项税)
2022-04-22
借应交税费、应交增值税进项, 贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整, 贷利润分配,未分配利润汇算清缴需要纳税调整。
2023-02-18
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