借银行存款 贷主营业务收入 应交税费,应交增值税, 和普通发票一样做账务处理。确认某某业务收入。
老师您好 :请问本月确认无票收入五十万应该怎么写分录
无票收入写分录的时候是含税的对吗?,下个月还要开票,会冲掉无票收入,在按照发票重新编写凭证,怎么写摘要和分录
请问应收票据的摘要应该怎么写啊
老师好,请教一下,收到留抵税额通知书时,会计分录摘要应该怎么写
老师请问一下,发票未回,但是需要抵扣应该怎么做账,怎么写摘要
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
请问老师,汇算清缴后有补缴税款,报表怎么平衡?谢谢
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入3万元本单位账户,然后7月5日归还其3万元,怎么做会计分录?汇入时写捐赠,后者写归还借款,这会计分录怎么做?
系统里服务收入是含税金额,季度超过30万元,申报增值税不含税金额,用含税金额除以1.01就可以了吧
请问哪些材料费做研发费用,我们公司买回来的材料说是搞研发的,但是最终会大量成品产出卖钱,那这些都是都做研发费用加计扣除?
哦,谢谢老师! 我突然想起了,有一张开了发票做主营业务收入的时候忘记写应交税费了怎么办呢?是去年12月份的一张票。
那你看下收入是加税合计做的吗?
是的,那张票当月就收到款了的。是价税合计一起做的收入。
那你现在更正借利润分配未分配利润 贷应交税费
直接就做上面老师说的这一个步骤就可以了吗? 还有就是他上一个代账会计给他们做的账好像都没有做应缴税费这个科目之前他们做错了,比如前面两年的,我不用去管他了吗?
是的 你看下你需要缴纳增值税吗?不需要交把它结转到利润分配,未分配利润都要修改,全部修改。
麻烦老师了。就是这一张票,这个金额麻烦老师帮我详细的把分录写出来,包括金额?金额这么小,一年也就开两张票的话,应该也不需要交纳税吧。
单位是什么行业的?这个是用在哪里的?使用部门是哪个部门儿?有使用时间限制吗?
就是装饰公司的,小规模,没什么业务,就是刚刚说的那个有一张开了发票做主营业务收入的时候忘记写应交税费了怎么办呢?是去年12月份的一张票。
去年的收入没写增值税交了增值税没有? 人家给你们提供消毒服务,这个是用在哪里的知道吗?
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费,应交增值税, 和普通发票一样做账务处理。确认某某业务收入。 2025-07-12 18:15 然后这个的话是无票收入,怎么知道他的应交税费的金额呢
不动产劳务派遣5%其他的1% 含税的÷1.01×1%
好的,相当于只要是无票收入都需要自己算税金是吗?
是的对的是的对的