借应收账款 贷主营业务收入-无票收入 应交税费-增值税 次月红冲这个分录做正常开票分录

无票收入写分录的时候是含税的对吗?,下个月还要开票,会冲掉无票收入,在按照发票重新编写凭证,怎么写摘要和分录
老师您好,我想请教下上月部分未开票走的无票收入,申报时在未开具发票那填写的数,那这个月这部分开出来了,我应该冲无票,再走一个正确的,申报增值税时冲的这部分无票,是在未开具发票那填写负数吗?正确的在开具发票那填写,这样对吗
老师请问,我四月份销售货物出去,做账是 借:应收账款 应交税费-增值税(销项税) 贷:主营业务收入 但是我需要给对方开专票,我 4月没开,5 月才开的票,那我 5 月的时候应该怎么做账呢?需要把 4 月的这笔销售分录先红冲掉吗?然后再按照这个分录在 5 月份重新写一笔吗?
我们是一般纳税人,8月有笔收入开了普票,也缴纳了销项税。在12月的时候发生部分退费,把8月的这张发票全额冲红了,且没有再开具新的发票。12月分录是把8月这笔凭证红字冲销,然后又再做了部分没退款的无票收入。比如全额不含税收入是4万,增值税是2400,给对方退回了21200,无票不含税收入是2万,增值税1200。请问在申报增值税时候b06表格需要怎么填写?
无票收入242966 68,开票收入57977.75,方便这写一下开票冲无票的分录吗?我以后金额要等于190988.93(无票收入➖开票收入)的金额,我要用这个金额报税,但是分录不会写
最近新加的 长期资产发票关联确认表 怎么填,什么意思?
老师您好,本月公司跨区预缴增值税2664.8元;预缴附加税2824.69元;在下个月申报的时候只有预缴的增值税2664.8元可以抵减下月应申报的增税税额吗?
老师,如果公司有实习生,是不是可以正常工资申报,不缴纳社保
新年好!请问如下2种业务 1、中国私企对公付佣金给境外公户,需要代扣代缴哪些税款,税率多少? 2、中国私企对公付佣金给国外客户在中国境内的银行账户是否可行,需要代扣代缴哪些税款,税率多少?
老师,培训费直接计入管理费用-培训费,报年报时需要填写在职工教育经费支出吗?累计以后年度结转又是啥意思?没明白这里
老师,培训费直接计入管理费用,报年报时需要填写在职工教育经费支出吗?累计以后年度结转又是啥意思?没明白这里
比如2023年当年购入固定资产,一次性折旧完,在报2023年年报时间就需要按照购入月份调增吗
老师,退休一次性缴纳的基本医疗保险分录是什么呀
出口企业,是不是申请退税前再做出口退税类勾选?报关单2月,如果我5月申请退税,是不是4月勾选也可以
老师,请问小公司,要按年计提法定盈余公积吗
应交增值税也的写,
无票收入也需要写增值税
摘要直接写无票收入 主营业务收入后面不跟无票收入二级明细怎么样
也可以,二级科目根据你核算需要设置就可以
本月缴纳电费收到了收据,但是没有收到发票,本月成本需要电费,这分录怎么写
没发票外帐挂在预付账款里面
但是我需要成本
那你做费用处理,后期来发票贴后面
可以这样吗?比如5月的凭证,6月才开票,可以把6月的发票贴在5月的凭证后面吗?
实际发生了,你又要成本,只能这么处理一下
那5月的发货清单,结果6月才开发票,也可以直接把5月的清单覆在6月的销售收入的凭证后面对吧,这样5月就不用确认无票收入了
你5月就实际发生了销售,就要算收入,你电费是实际发生了,没票而已,不是没有发生电费就可以做成本的
好的,明白了,5月还做无票收入
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红冲上月无票收入,后按照发票重新入账,摘要怎么写
红冲上月无票收入 摘要写,红冲 后按照发票重新入账 摘要写,5月xx业务开票收入
好的,谢谢老师
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