同学您好,很高兴为您解答,请稍等
我们是生产型企业,申报了两次出口退税 结果没有显示出口退税额,只有免抵税额 不太明白 为什么会这样 我们是首次申报出口退税
老师这个出口退税2个月了提交不了怎么回事老是显示报关单错误
我们公司有申报出口退税,如果我这个月,申报增值税的时候,进项多,那就会涉及到出口退税,是不是?如果我这个月交税,不管交多少,都不会涉及到出口退税金额是不是?
是不是我们是生产企业出口退税,我们领导说没有进项,也可以退钱,这个说法是不是不对的,我觉得是不是如果我们这个月没有留底还交增值税了,就没办法出口退税,关单就浪费啦,可以啥时候有留底啥时候退?我们领导的说法是不是不对?
老师你好,我想问一下,我司1月份的出口退税被税局扣住不给退,要检查出口备案后才给退,这个时间估计有点久,我这个月也有出口要申报,那么申报2月份所属期增值税,期末留抵税就是1月+2月份出口退税额,是不是我1月份申报的出口退税,在出口退税系统是否还能操作退税呢?1月份的出口退税没有退下来,这个月应该申报出口退税的话,留抵税就很大?有没有更加合理的建议?
老师,我公司是文字创作与表演的行业,税费种有文化事业建设费,请问这个是什么什么内容的啊,怎么申报的啊?
小规模个体工商户,银行刚开户法人跟公司账户来回小额一两块转账,做测试用的,一共有十几笔,还用一笔一笔记账吗?直接写一个总数可以吗?
老师,个体户查账征收需要填写季度报表吗
老师,我们公司租房子和我公司场地请装修公司装修,我们也都要交印花税吗,可以按付款金额交吗,装修费发票金额太大了
小规模个体工商户,银行刚开户法人跟公司账户来回小额一两块转账,做测试用的,一共有十几笔,还用一笔一笔记账吗?直接写一个总数可以吗?
老师,6月份有一张红冲信息确认单,已经被确认了,因为不是我点击的,所以我不太清楚这个事情,所以6月份做账没有做进项税额转出,但是电子税务局报税时提示有红字发票转出,关键是6月份已经结账了,这下该怎么处理呢?
小规模个体工商户,银行刚开户法人跟公司账户来回小额一两块转账,做测试用的,一共有十几笔,还用一笔一笔记账吗?直接写一个总数可以吗?
老师 请问在另一台电脑添加申报个税的时候为啥在第二步计算税款的时候一直没有显示人员数据 然后一直提示请重新计算税款 这种情况要怎么处理呀老师
老师,小企业会计准则 印花税需要计提吗?
增值税月末结转怎么结
铴好,出口记录只显示两条而实际出口三个商品,并非因可退税就不显示,主要原因如下:一是数据同步问题,不同系统数据传输有延迟,查询条件(如日期、状态)设置不当会导致业务记录被遗漏;二是业务类型方面,第三笔业务若监管方式特殊(非一般贸易)或退税流程未完成(申报中),可能不显示;三是操作失误,报关单录入错误、单据对应混乱会造成记录无法匹配。 2.放宽查询条件重新查询系统,梳理第三笔业务流程状态;若问题仍未解决,可向海关或税务部门咨询后台数据情况。
我们前面两个商品是属于禁止出口商品需要按内销缴纳增值税。后面一个商品可以退税。
您好,前两个禁止出口商品按内销缴增值税,按 销项税额=销售额/(1 %2B 适用税率)*适用税率 计算,在申报表按内销填报。 后一个可退税商品,收集报关单、发票等单证,在规定时间申报退税,等税务审核通过获退税,留意各环节时间节点。
我们不申请退税,这个金额少。
您好,前两个禁止出口商品按内销处理,依据 销项税额 = 销售额/(1 %2B 适用税率)*适用税率 计算增值税并在纳税申报表按内销填报。第三个商品虽可退税但不申请,其销售额不用做退税相关操作,不过要确认是否有其他合规要求,如按规定进行免税申报等。
是不是不管符不符合退税应该所有出售商品都会推送过来吧?
您,好一般来说,符合条件的所有出口商品数据会被推送。海关等系统设计原则是保证数据完整连贯,监管也要求掌握全量出口信息。 但数据传输故障、业务类型特殊、操作失误等因素,可能导致部分商品信息不推送或推送异常。