同学你好 对的 收集齐资料收到外汇了可以申请出口退税

我们公司有申报出口退税,如果我这个月,申报增值税的时候,进项多,那就会涉及到出口退税,是不是?如果我这个月交税,不管交多少,都不会涉及到出口退税金额是不是?
是不是我们是生产企业出口退税,我们领导说没有进项,也可以退钱,这个说法是不是不对的,我觉得是不是如果我们这个月没有留底还交增值税了,就没办法出口退税,关单就浪费啦,可以啥时候有留底啥时候退?我们领导的说法是不是不对?
老师,我上个月留底税额是178978.40,这个月应缴纳增值税96288.98元,如果我这个月申报出口退税的话应该缴纳多少增值税呀?出口退税额为67638.22元
老师,我们是一个做进口贸易的公司,现在有个业务涉及到出口到台湾,这种情况我们可以退税吗?如果可以能退哪个税种
老师你好,我想问一下,我司1月份的出口退税被税局扣住不给退,要检查出口备案后才给退,这个时间估计有点久,我这个月也有出口要申报,那么申报2月份所属期增值税,期末留抵税就是1月+2月份出口退税额,是不是我1月份申报的出口退税,在出口退税系统是否还能操作退税呢?1月份的出口退税没有退下来,这个月应该申报出口退税的话,留抵税就很大?有没有更加合理的建议?
这个月进材料100万,产生税金九万,然后销售额80万,然后产生销项税7.2万,然后销售80万的货物,主营业务成本就73.6万,有26.4万的那个桂料是没有用的,但是当月抵扣增值税的时候整整100万的产业的增值税9万全部抵扣完了,那么,在利润表里面是按全部抵扣增值税的相应进项材料100万来出成本还是按照实际上销售80万所产生的实际成本,73.6万来入到主营业务成本里呢?这个过程中的账务处理是怎样?
老师好,假如我在10月份还是小规模纳税人开了一张发票出去,但是我在11月变成一般纳税人,同样11月我才有进项进来,11月这张发票可以开专票吗
月工资标准是一个月应发是1万,扣掉5000,社保个人部分523.53,剩余4476.47,按照3%的税率交税,填专项附加扣除,起征点会提高,如何做工资表避免个人扣税不要这么多
郭老师,接着在上个问题那不是确认了两遍收入
申报个税的标准是什么?
老师,为什么同事之间没有话说?
没有收到进项票,下游公司喊开销项发票可以先开吗?
小规模, 1,采购了7000元货款,写了付款单支付,转送人了,走招待费怎么做分录?不出入库了,请问送人写什么单据吗?拿报销单写一下招待费赠送这样做对吗? 分录这样写对吗? 借库存商品 贷银行存款 借销售费用—招待费 贷库存商品
做的是全托管模式。 其实就是 我们卖货给 TIKTOK,然后TIKTOK 自己卖货给国外客户的模式。 这样是内销还是出口?
刘老师:当月群众交的医疗收入当月退费(如10号交费,15号退费),分录该如何做呢?不做预算会计吧
如果我这个月肖销多,不管多多少,都不用退税吧
出口的才可以退税