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老师,瑞森的增值税要交7万多,但是我按照3%的税负率,有一张抵扣的进项发票大概是11万左右,我就没有勾选。嗯,结果这个月缴税是7万多增值税,我不知道老板能不能又担心缴税多了让我再勾选起来。老师你说我勾还是不勾选。这11万多的进项发票呢,这个瑞森增值税我都已经申报了,就差周一告诉老板的钱数是多少了?下个月还有累计大约4000多块钱的出口退税申报

2025-07-13 13:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-13 13:05

生产企业还是商贸的 生产的话生产什么的

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齐红老师 解答 2025-07-13 13:06

税负是3%的话交的增值税是70,000吗?

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快账用户5080 追问 2025-07-13 14:52

是,加工水表的生产制造业

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快账用户5080 追问 2025-07-13 14:54

缴纳增值税

缴纳增值税
缴纳增值税
缴纳增值税
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齐红老师 解答 2025-07-13 15:06

按照3%就可以,找几个合适的发票

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快账用户5080 追问 2025-07-13 17:25

你的意思是我就按3%现在交7万多就不用动了,也不用改了,留着11万多那个进项发票下期抵扣,这样就行呗?不改了

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齐红老师 解答 2025-07-13 18:20

你好是的 不要认证

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相关问题讨论
生产企业还是商贸的 生产的话生产什么的
2025-07-13
若 5 月增值税申报期未过(通常截至 15 日,看当地顺延),可补充勾选那两张进项票,作废原申报,重新填申报表提交,系统会按新抵扣额算税,减少多缴部分; 若已过申报期,先勾选进项票,再在电子税务局申请更正申报,填新数据让系统重算,多缴的税可抵后期或申请退 。核心是利用发票勾选和申报更正,把漏抵进项补上,调整应纳税额。
2025-06-16
你好; 你一次性勾选才行的; 勾选后抵扣销项税 ;到时剩下的 部分留底 ; 留底的话税务局让你退税的话; 就得退税; 或者是有的部分税务局会考虑先让你做部分无票收入 来抵扣 留底进项税; 之后 发生业务 在按实际开票 ;红冲无票收入来处理 ; 意思就是 不要存在留底进项税; 避免退税的 情况  
2022-07-05
你好,可以的,一般根据季度来算税负就可以
2024-01-22
你好 ; 你考虑适当缴纳点税费哈; 避免能税负率过低的  ;适当缴纳一些 ;  你有收入适当缴纳一些  说得过去的   
2022-04-13
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