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你好老师小规模纳税人经营停车场购水的时候人家让付100元水桶的押金现在这个水厂已经不干了钱也退不回来了会计分录怎么做 当时入账是借其他应收款100贷库存现金100

2025-07-14 07:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-14 07:12

借营业外支出贷其他应收款

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快账用户6986 追问 2025-07-14 07:27

你好老师那年终会算的时候会不会调整缴税的

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齐红老师 解答 2025-07-14 07:29

需要 不允许抵扣的

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快账用户6986 追问 2025-07-14 16:00

你好老师那就当对方把押金给退回来了这样也不用年终会算的时候调整缴税了行吗

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快账用户6986 追问 2025-07-14 16:01

做个会计分录借库存现金100元贷应收账款的凭证行吗

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齐红老师 解答 2025-07-14 16:01

这样的话,你的库存现金的余额正确吗?

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快账用户6986 追问 2025-07-14 17:15

这样行吗?给老板说一声要不然还得汇算清缴时调增还得缴税是吗

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齐红老师 解答 2025-07-14 17:18

可以啊,你只要能保证余额是正确的就行,需要跟老板说啊,你以为你实际并没有收到现金

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对于这种情况,可以按照以下步骤来处理,以平掉账上的 “应付账款 - 暂估账款”: 冲销暂估入账 由于之前暂估入账的分录有误,且汇算清缴时已对该暂估金额进行了纳税调增,所以首先要冲销原来的暂估入账分录: 借:库存商品 - 茶叶 -13000 贷:应付账款 - 暂估账款 -13000 按实际付款情况入账 根据实际已经付款的情况,重新编制正确的入账分录: 如果当时是用库存现金支付的: 借:库存商品 - 茶叶 13000 贷:库存现金 13000 如果当时是用银行存款支付的: 借:库存商品 - 茶叶 13000 贷:银行存款 13000 标注说明事项 在记账凭证的摘要中,要详细说明调整的原因和事项,如 “调整 2023 年茶叶采购入账错误,原暂估入账有误且已纳税调增,现按实际付款情况更正”,以便日后查阅和核对。
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