你的减免税明细表,填了600000/1.01*0.02%的减免税没?
本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于++开具的1%征收率增值税发票不含税金额54182.79的2%,请确认填写是否正确。,申报小规模增值税的时候出现提示,老师应该怎么操作
本期填写适用于3减1政策的本期发生额大于开具1%征收税征收率增值税发票不含金额付5326.73的2%,请确认填写是否正确。请确认填写是否正确。怎么填写报表报税?
申报增值税的时候,申报提交前跳出窗口,显示:本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额9451. 84的2% 请确认填写是否正确。
对比失败本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额11649.02的2%请确认填写是否正确收入没超过30万这个怎么办
本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额87976.22的2%,请确认填写是否正确。老师,这是什么意思
老师,就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下,我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的,9月收入我在10月份确认收入,那9月成本我在9月份就不能结转了吗?到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗?但是我6月成本在6月份已经结转过了,如果9月成本不结转的话,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只结转9月的一部分成本吗?
老师8月份忘了一张进项票,抵扣了,没记,可以在9月补记吗
企业所得税申报表工资那个怎么填
老师季度财务报表怎么编制
老师您好,我们小规模纳税人要申报收入了,我也不知道老板想缴纳多少增值税,那我应该怎么问他?我就问他收入是100万,举个例子。。。。 他想报多少万收入?
老师 上月我记账 借 银行存款10万 贷 财务费用-10万 我这个月想调整,财务费用想减少5万,怎么调账
老师您好小规模纳税人如果一个季度的收入是32万。 那么缴纳增值税的计算 用32万还是用两万?
现在企业所得税申报表,资产损失这里啥意思
请问其他应付款多了几块钱跟发票不相等,外账该怎么做账处理?
你好,利润表营业收入本期金额和本年累计金额怎么填? 例如1~3月开票总额是1万,其中3月开票总额是8000,申报第一季度利润表时本期金额是填1万吗?本年累计金额系统自动生成是吗
填了减免税表
那个只是提示,填报正确就提交
那就是我强制提交就可以,是吧
是的,减免税填报正确就行
《增值税及附加税费申报表》主表第10档和11栏等于0时减减免税申报明细表中减免税代码为 “01011608”的本期发生额-1%6税率专、普票开具(含代开)金额*0.02+尾差,那我这个提示,是不是我申报没有问题,强制申报就行了?
直接上传你的主表和减免税明细表,完整些
这个是主表以及减免税表
为啥主表第3栏不填呢?开的普票和未开票都要填3栏,专票是2栏
我上次问人工客服,要我九天在第1行就行
不是的哈,开的普票和未开票都要填3栏,不然就会出现那个提示
那我把数填在3栏,减免税那我填的没问题吧,其他也没问题是吧
我填3栏,还是调这个提示呀?
现在就可以提交申报了哈
增值税及附加税费申报表》主表第10档和11栏等于0时减减免税申报明细表中减免税代码为 “01011608”的本期发生额-1%6税率专、普票开具(含代开)金额*0.02+尾差,我还是提示这个,我就是强制申报吧?
季度超过30万,未开票就是填1,3栏,然后减免税明细表,实际交税就是1%
我明白,我的意思是我还是提示这个,那我填的没有问题吧?我就强制申报是吗
数字计算正确就直接申报了就行