你的减免税明细表,填了600000/1.01*0.02%的减免税没?

本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于++开具的1%征收率增值税发票不含税金额54182.79的2%,请确认填写是否正确。,申报小规模增值税的时候出现提示,老师应该怎么操作
申报增值税的时候,申报提交前跳出窗口,显示:本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额9451. 84的2% 请确认填写是否正确。
对比失败本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额11649.02的2%请确认填写是否正确收入没超过30万这个怎么办
本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额87976.22的2%,请确认填写是否正确。老师,这是什么意思
本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额295346.53的2%,请确认填写是否正确。这什么意思
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填了减免税表
那个只是提示,填报正确就提交
那就是我强制提交就可以,是吧
是的,减免税填报正确就行
《增值税及附加税费申报表》主表第10档和11栏等于0时减减免税申报明细表中减免税代码为 “01011608”的本期发生额-1%6税率专、普票开具(含代开)金额*0.02+尾差,那我这个提示,是不是我申报没有问题,强制申报就行了?
直接上传你的主表和减免税明细表,完整些
这个是主表以及减免税表
为啥主表第3栏不填呢?开的普票和未开票都要填3栏,专票是2栏
我上次问人工客服,要我九天在第1行就行
不是的哈,开的普票和未开票都要填3栏,不然就会出现那个提示
那我把数填在3栏,减免税那我填的没问题吧,其他也没问题是吧
我填3栏,还是调这个提示呀?
现在就可以提交申报了哈
增值税及附加税费申报表》主表第10档和11栏等于0时减减免税申报明细表中减免税代码为 “01011608”的本期发生额-1%6税率专、普票开具(含代开)金额*0.02+尾差,我还是提示这个,我就是强制申报吧?
季度超过30万,未开票就是填1,3栏,然后减免税明细表,实际交税就是1%
我明白,我的意思是我还是提示这个,那我填的没有问题吧?我就强制申报是吗
数字计算正确就直接申报了就行