你的减免税明细表,填了600000/1.01*0.02%的减免税没?
本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于++开具的1%征收率增值税发票不含税金额54182.79的2%,请确认填写是否正确。,申报小规模增值税的时候出现提示,老师应该怎么操作
本期填写适用于3减1政策的本期发生额大于开具1%征收税征收率增值税发票不含金额付5326.73的2%,请确认填写是否正确。请确认填写是否正确。怎么填写报表报税?
申报增值税的时候,申报提交前跳出窗口,显示:本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额9451. 84的2% 请确认填写是否正确。
对比失败本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额11649.02的2%请确认填写是否正确收入没超过30万这个怎么办
本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额87976.22的2%,请确认填写是否正确。老师,这是什么意思
老师,别人介绍客户来我这买东西,开给客户的金额是900,实际客户支付700就够了,200给介绍的人,怎么做账
一个公司合资开了一个场馆,有抖音,美团上卖,支付宝微信收钱,怎么把场馆里的财务信息和自己的财务信息和合资公司的财务信息对账
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月给我申报个税扣除费用5000,我担心两个公司同时申报,我会不会被发现在两家公司同时上班,或者税务系统会出现预警
老师,这题的产权比率是多少
2024年补缴2022年所得税费用,用以前年度损益调整科目,请问报24年年报时候纳税调表需要调减吗 ?
老师,在财管第八章成本管理中,比如求单位标准成本时,怎么能反应出来什么时候是件还是千克还是小时呢,感觉好乱啊
你好,我公司6月社保没申报,现在要补申报,请问具体流程是怎样?谢谢
老师好,一般纳税人,应交税费~待认证进项税,这个科目,每个月只要有留底就要用吗?还是等留底攒到一定多的时候才启用呢?
老师好,一般纳税人增值税结转采用月结法比较好,还是采用粘膜一次性结转比较好? 应交税费~应交增值税~转出多交增值税 和 应交税费~应交增值税~转出未交增值税 这两个科目每个月都要用吗?
12题 无负债企业价值具体公式是什么
填了减免税表
那个只是提示,填报正确就提交
那就是我强制提交就可以,是吧
是的,减免税填报正确就行
《增值税及附加税费申报表》主表第10档和11栏等于0时减减免税申报明细表中减免税代码为 “01011608”的本期发生额-1%6税率专、普票开具(含代开)金额*0.02+尾差,那我这个提示,是不是我申报没有问题,强制申报就行了?
直接上传你的主表和减免税明细表,完整些
这个是主表以及减免税表
为啥主表第3栏不填呢?开的普票和未开票都要填3栏,专票是2栏
我上次问人工客服,要我九天在第1行就行
不是的哈,开的普票和未开票都要填3栏,不然就会出现那个提示
那我把数填在3栏,减免税那我填的没问题吧,其他也没问题是吧
我填3栏,还是调这个提示呀?
现在就可以提交申报了哈
增值税及附加税费申报表》主表第10档和11栏等于0时减减免税申报明细表中减免税代码为 “01011608”的本期发生额-1%6税率专、普票开具(含代开)金额*0.02+尾差,我还是提示这个,我就是强制申报吧?
季度超过30万,未开票就是填1,3栏,然后减免税明细表,实际交税就是1%
我明白,我的意思是我还是提示这个,那我填的没有问题吧?我就强制申报是吗
数字计算正确就直接申报了就行