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小规模纳税人,开发票是选择差额征税的全额开票,那么申报时如何申报?

2025-07-14 11:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-14 12:02

同学,你好 申报的时候填写附表一就行

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快账用户7973 追问 2025-07-14 12:06

就是那附一表的数据手动填可以是吧

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齐红老师 解答 2025-07-14 12:07

同学,你好 嗯嗯,是的

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同学,你好 申报的时候填写附表一就行
2025-07-14
您开票的时候是差额开票的吗?
2024-07-15
是的,只有选择差额征税申报增值税时才会有扣除项。 如果选择差额征税全额开票,在增值税申报时也会有扣除项。但需要注意的是,虽然全额开票时可以按照全部价款和价外费用开具发票,但在计算增值税时,仍然需要按照规定的扣除项目进行扣除,以扣除后的余额作为销售额来计算增值税。
2024-11-06
差额征税的填写附列资料1 主表自动取数,30万以内的普通发票在第10行,其他的都是在1~8行。
2025-04-14
你好,同学。申报,填写附表一,再填写主表。 分录处理正常确认收入和成本,差额部分的增值税冲主营业务成本。
2021-05-10
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